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老師,2021年遞延所得稅負債,為啥用22年的稅率?
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2022-08-19
2018年小型微利企業(yè) 企業(yè)所得稅的稅率是多少?
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2019-04-25
利息、股息、紅利計征個人所得稅的稅率是多少
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2019-03-21
求最新的個體工商戶個人經(jīng)營所得稅稅率表
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2023-07-24
老師分公司所得稅,稅率是按25%交的。沒有優(yōu)惠?
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2022-01-13
3500元以下的工資申報個人所得稅是多少稅率
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2018-03-04
企業(yè)所得稅定率征收的企業(yè)需要匯算清繳嗎?
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2019-04-05
企業(yè)所得稅核定征收。利潤率超過多少要補交。
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2018-01-25
請問老師,建筑行業(yè)所得稅預(yù)繳稅率是多少啊
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2022-09-16
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這里的不超過100萬是不是小于100萬,不包含等于的意思
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2020-04-13
計算個體工商戶的個人所得稅的應(yīng)納稅所得額到底要不要減去起征點(42000)計算公式是:應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本、費用及損失 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)還是: 應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本、費用及損失-起征點 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)
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2018-05-08
企業(yè)所得稅交了以后 公司有100萬利潤 老板想提出這個錢來 是不是還得交個人所得稅 稅率各是多少
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2018-03-23
老師,建安企業(yè)稅負增值稅率按2%繳納,所得稅按0.2%繳納可以嗎?如果所得稅稅負低大概得按多少合適?
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2023-03-16
1.已知瑪麗稿酬的稅基為10000元,法律規(guī)定適用七級超額累進稅率。前三級稅率如下:每次應(yīng)稅所得額不超過3000元的,稅率為3%;每次應(yīng)稅所得額超過3000元至12000元的,稅率為10%,速算扣除數(shù)是210;每次應(yīng)稅所得額超過12000元至25000元的,稅率為20%,速算扣除數(shù)是1410。則瑪麗該稿酬應(yīng)納個人所得稅為( )元。 2.印花稅屬于我國的中央稅嗎?
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2020-04-06
某企業(yè)資本總額為800萬元,債務(wù)資本:主權(quán)資本為1:3,現(xiàn)準備追加籌資200萬元,有兩種方案:(A)增加主權(quán)資本,(B)增加負債。已知(1)增資前負債利率為10%,若采用負債方案,所有負債利率則提高到12%;(2)公司所得稅率為30%;(3)增資后總資產(chǎn)息稅前利潤率可達20%。試用每股盈余無差別點并比較兩方案。
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2022-04-01
專管員打了個,風(fēng)險報告,商貿(mào)企業(yè)說企業(yè)所得稅稅負率偏低,企業(yè)所得稅稅負基本在0.07%左右
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2021-10-22
(8)2019年年初在甲、乙兩國分別設(shè)立了三個全資子公司,其中在甲國設(shè)立了A、B兩個公司,在乙國設(shè)立了C公司。A公司應(yīng)納稅所得額為100萬美元,B公司應(yīng)納稅所得額為-50萬美元,C公司應(yīng)納稅所得額為66萬紐幣。A公司在甲國按20%的所得稅稅率繳納了所得稅;C公司在乙國按10%的所得稅稅率繳納了所得稅。 (說明:A公司和C公司的稅后利潤全部匯回;1美元=7.1人民幣,1紐幣=4.6人民幣;該企業(yè)選擇“分國(地區(qū))不分項”方式計算可抵免境外所得稅稅額和抵免限額) 分別計算該企業(yè)從甲國、乙國分回的境外所得應(yīng)予抵免的稅額。
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2020-06-18
企業(yè)今年成立,年末利潤總額為負100萬,所得稅率為0.25%,不考慮其他情況,那么當(dāng)年計提的當(dāng)期所得稅費用和遞延所得稅費用分別是多少?
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2019-12-29
老師您好,考慮企業(yè)所得稅稅負率的時候,例如今年小微企業(yè)100萬以下稅率5%,去年100萬以下是2.5%,當(dāng)稅負率都是1%的時候,那利潤不就不一樣了嗎?
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2023-06-15
個體工商戶個稅核定應(yīng)納稅所得額征收怎么申報?是定期定額征收嗎?與核定應(yīng)稅所得率征收那種比較好???謝謝
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2020-04-11