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研發(fā)中心買了個(gè)集裝箱做辦公室,是入什么科目?直接入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi),還是入固定資產(chǎn)按10年折舊計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)?
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2019-12-02
不足5000的固定資產(chǎn)賬務(wù)處理是直接計(jì)入管理費(fèi)用,還是先計(jì)入固定資產(chǎn)再一次性計(jì)提折舊呢
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2017-01-05
19年單位部分的社保公積金未經(jīng)過 應(yīng)付職工薪酬 科目,直接通過管理費(fèi)用處理,這樣有影響嗎
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2020-05-06
企業(yè)籌建期取得的利息收入100 應(yīng)該怎么做分錄,是不是借銀行存款 100 借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-100 費(fèi)用類實(shí)際工作中需不需要像財(cái)務(wù)費(fèi)用一樣貸方用借方的負(fù)數(shù)來表示?
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2016-07-14
工號(hào)牌購進(jìn)和賣出有差價(jià),主要是賣給商戶的,賣出只開了收款收據(jù),發(fā)票進(jìn)行時(shí)9月已做管理費(fèi)用/辦公費(fèi),銀行存款,賣出后做:銀行存款,營業(yè)外收入可以嗎?附圖
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2017-11-12
老師,我是酒店行業(yè),招待費(fèi)送人,充值酒店住宿會(huì)員卡3500元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:銀行存款??還是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
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2019-08-04
老師,壞賬處理時(shí)做了這個(gè)分錄:借 管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備 ,貸 應(yīng)收賬款,現(xiàn)在又到分配款,做分錄為:借銀行存款 ,貸管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備,是這樣子嗎?
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2020-05-28
想問下比如我之前付的貨款 沒有收到發(fā)票 我一直是掛的賬 然后當(dāng)月開了發(fā)票 我也最后的尾款怎么做賬呢 比如我做的是 其他應(yīng)付款-XXX1000 貸:銀行存款 然后我當(dāng)月付了尾款500 請(qǐng)他應(yīng)收款-500 貸:銀行存款500 然后收到1500的發(fā)票 借管理費(fèi)用-XXX 帶 其他應(yīng)付款 發(fā)票上面就不付支付的回單了 我是先收到發(fā)票在付的尾款這種
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2020-11-27
前任會(huì)計(jì)做賬時(shí),已經(jīng)用銀行存款支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),可她做的分錄是(借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應(yīng)收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)賬,跨年了
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2018-03-29
資料: 1.企業(yè)收到投入者投 入的資本150萬元存入銀行。 2.企業(yè)本月取得商品銷售收入280萬元。 3.企業(yè)按面值購入某工廠同日發(fā)行的債券20萬元,擬于6個(gè)月后售出。 4.以銀行存款支付管理費(fèi)用5萬元。 5.期末企業(yè)計(jì)算出應(yīng)付投資者現(xiàn)金紅利10萬元 入賬。 6.企業(yè)歸還銀行期限為6個(gè)月的借款50萬元。 7.企業(yè)向甲工廠投資35萬元。 8.年末按凈利潤的10%提取法定盈余公積10萬元。 9.提取現(xiàn)金后,直接發(fā)放職工工資25萬元。
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2017-06-30
旅行社小規(guī)模 差額征稅 差額10000為地接社開出發(fā)票 開出這張發(fā)票時(shí)怎么處理
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2019-07-19
管家婆軟件,會(huì)計(jì)可以直接錄入憑證嗎
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2022-03-10
行政罰款可以做管理費(fèi)用嗎
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2020-04-16
老師往年社保也沒計(jì)提,那我現(xiàn)在這么補(bǔ)2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
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2024-12-03
老師,您好,就是上個(gè)月有一張服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),發(fā)票沒來款已付,也沒抵扣,分錄是借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,然后這個(gè)月發(fā)票到了,想這個(gè)月抵扣,賬上要如何改正?上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,謝謝老師
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2021-10-08
2020年 12月份做了一個(gè)憑證,借:管理費(fèi)用--金蝶軟件 7500 貸:銀行存款 7500,專用發(fā)票是2021年1月份才開的,現(xiàn)在收到發(fā)票需要怎么調(diào)整?
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2021-03-22
去年12月有一筆就管以工代訓(xùn)補(bǔ)貼費(fèi),我當(dāng)時(shí)以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))今年填報(bào)社保才發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)科目了,怎么處理?
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2021-03-24
老師,請(qǐng)問我們找別人借款,但別人直接轉(zhuǎn)給法人,我們作為和法人的借支,公司可以直接還給債權(quán)人嗎?
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2023-08-07
老師,小規(guī)模印花稅和附加稅減半征收的部分要不要做到營業(yè)外收入?還是直接按照繳稅部分做賬?
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2020-07-06
老師,我們是房開企業(yè),前任會(huì)計(jì)在做工資是記入了損益類管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,沒有記入開發(fā)間接費(fèi)用,這在后期稅務(wù)的時(shí)候會(huì)有什么影響?
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2019-10-14