
想問下比如我之前付的貨款 沒有收到發(fā)票 我一直是掛的賬 然后當(dāng)月開了發(fā)票 我也最后的尾款怎么做賬呢 比如我做的是 其他應(yīng)付款-XXX1000 貸:銀行存款 然后我當(dāng)月付了尾款500 請他應(yīng)收款-500 貸:銀行存款500 然后收到1500的發(fā)票 借管理費用-XXX 帶 其他應(yīng)付款 發(fā)票上面就不付支付的回單了 我是先收到發(fā)票在付的尾款這種
答: 第二個分錄借其他應(yīng)付款吧
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險做成了借管理費用121.8,借業(yè)務(wù)活動成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時同事說不用退回,我想著管理費用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
答: 同學(xué)你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,本單位機器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款, 后期來發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款款 這樣做分錄可以嗎。
答: 同學(xué)你好 可以這樣處理


我只愛學(xué)習(xí) 追問
2020-11-27 20:15
郭老師 解答
2020-11-27 20:17