
老師,您好,就是上個月有一張服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項,發(fā)票沒來款已付,也沒抵扣,分錄是借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,然后這個月發(fā)票到了,想這個月抵扣,賬上要如何改正?上個月已經(jīng)結(jié)賬,謝謝老師
答: 你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款。
上月將一筆服務(wù)費(fèi)直接計入了管理費(fèi)用,沒有過往來科目。已結(jié)賬,這月想調(diào)整應(yīng)怎么沖銷。貸方科目為銀行存款
答: 你好,做個紅字分錄就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
退回的銀行賬戶管理費(fèi),是做借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費(fèi)用,用友t3
答: 同學(xué),你好,按第二種方式

