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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2020-10-15 11:22

你好,做個紅字分錄就可以了

錦鯉 追問

2020-10-15 11:23

不會影響銀行存款余額嗎?

萱萱老師 解答

2020-10-15 11:28

你好,你沖銷沒有退款嗎

錦鯉 追問

2020-10-15 11:37

原憑證:借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款

現(xiàn)憑證:1,紅沖上筆分錄; 
              2,借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款   ;借:管理費用--服務(wù)費    貸:預(yù)付賬款

這樣可以吧?

萱萱老師 解答

2020-10-15 12:06

你好,可以這樣處理

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你好,借其他應(yīng)付款,借管理費用,負數(shù)借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。
2021-10-08 10:20:39
你好,做個紅字分錄就可以了
2020-10-15 11:22:34
借 銀行存款, 借: 管理費用 -其他(紅字)
2016-05-11 16:23:42
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,學(xué)員 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2022-03-17 09:45:32
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