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稅局通知補交上年增值稅,做進項轉(zhuǎn)出,納稅申報表要怎么填?
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2017-05-09
銀行貸款要三年的納稅申報表,只提供增值稅可以嗎
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2020-03-11
請問,外貿(mào)公司首次退稅,首次申報月份納稅申報表就是第一出口貨物增值稅報表是嗎?就出口一次
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2022-03-31
每筆確認入帳計算的增值稅相加與實交合計增值稅相差2分,也就是納稅申報表上的增值稅金額比帳上少2分,因為四舍五入的原因,怎辦
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2017-10-14
老師 我們是高速路收費的單位三方協(xié)議辦好了,現(xiàn)在交增值稅,我們要拿去大廳交要準(zhǔn)備什么納稅申報表?
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2016-08-11
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說明:外地項目已交稅金累計19066.54(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費-未交增值稅) 問題1:(如圖)增值稅納稅申報表(四)本期實際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認可可以遞減的嗎? 問題2:如果認可,那這個分錄該怎么寫?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
老師,七月份開錯了票八月份申報多交了增值稅和增值稅附稅,八月份把開錯的票紅沖了,現(xiàn)在申報成功申請退增值稅,那八月份申報多交的增值稅附稅要不要申請退回?
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2019-09-15
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報有稅,上月多交1000在增值稅申報表哪里體現(xiàn)呢
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2019-02-20
老師請教一下,前面會計12月申報增值稅,后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺申報,直接沖銷的是12月的增值稅申報表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報表一致呢?
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2021-05-17
申報2月所屬期的出口退稅時,要填增值稅納稅申報數(shù)據(jù),填202102申報期范圍內(nèi)以下項:不免抵扣稅額(附表2第18欄累加,這個怎么填?
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2021-03-10
增值稅附表一16稅率的銷項為負,保存不上,怎么分期填寫沖減啊
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2019-02-14
報年報時,各項稅費(應(yīng)交增值稅、附加)是填在期間費用明細表里嗎
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2019-05-08
有關(guān)于服務(wù)費的負數(shù)發(fā)票,用不用在增值稅附表三的第三列填寫
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2020-04-21
老師您好,您看這個表是不是說上期的增值稅,附加稅都沒有交啊
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2021-12-09
外貿(mào)企業(yè)出口退稅用的進項發(fā)票認證后,增值稅附表二要怎么填
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2019-10-23
一般納稅人增值稅申報時,附表一未開具發(fā)票欄出現(xiàn)負數(shù),但是導(dǎo)出申報盤到稅局申報,不幫忙申報,說什么抵減,但是這樣會出現(xiàn)以下情況,該如何申報?
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2018-09-05
老師有退稅申報表?附加稅的退稅
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2019-07-08
老師:我的報表增值稅留底稅額,與申報表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號到6月30日的增值稅納稅申報表
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2019-08-23
你好,我想請問老師,本房開企業(yè)本期預(yù)收房款200萬,開具不含稅發(fā)票200萬,沒有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報增值稅納稅申報表?謝謝!
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2020-03-01
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