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老師,你好!9月份的帳,應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,9月把未交的增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。然后10月申報(bào)后,交了稅款。借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸方銀行存款,對(duì)嗎?謝謝!
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2019-10-06
增值稅是對(duì)誰(shuí)征收,是買(mǎi)方交的稅還是賣(mài)方交的稅,房產(chǎn)稅是賣(mài)方交,契稅是買(mǎi)方交,印花稅是買(mǎi)賣(mài)雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰(shuí)交,站在那個(gè)角度考慮,知道是對(duì)增值額交的
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2023-03-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月,我甲企業(yè)銷(xiāo)售給乙企業(yè)一批貨物,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含增值稅銷(xiāo)售額為5萬(wàn)元,適用稅率13%,同時(shí)向購(gòu)買(mǎi)方收取包裝物租金1330元。本年7月,甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
業(yè)務(wù)處理題:2018年5月1日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000萬(wàn)元,增值稅稅額為32000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率10%,增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人,請(qǐng)編制購(gòu)入資產(chǎn)、支付安裝費(fèi)以及資產(chǎn)安裝完工交付使用的三筆會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-19
老師,工程的預(yù)繳稅金,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅金來(lái)處理,還是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金來(lái)處理,還有,季度末結(jié)轉(zhuǎn)成本,按收入百分比結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)百分比怎么確定
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2022-06-14
老師應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入后,需要同時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎?
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2020-07-07
老師,問(wèn)下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 、進(jìn)項(xiàng)稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊?
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2022-12-30
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)體工商戶適用于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
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2020-06-30
老師 公司實(shí)際沒(méi)收入 為什么外賬要虛做一個(gè)不開(kāi)票收入 然后季末做個(gè)“政府補(bǔ)助”借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 110.1 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助110.1
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2017-11-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅季度未超30萬(wàn)元,在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2020-07-11
當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,為何借方要寫(xiě)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?借方有應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交,貸方也有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)不是為零了嗎
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2018-07-22
我公司被國(guó)稅局查賬,在2017年1月補(bǔ)交2015年增值稅178700.23元,調(diào)增利潤(rùn)1051177.82元,補(bǔ)交所得稅22097.69元 同時(shí)還有相應(yīng)的滯納金,請(qǐng)問(wèn)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 老師給我解答了:借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款 我有點(diǎn)不明白,請(qǐng)問(wèn) 不用跟平時(shí)一樣計(jì)提增值稅嗎 沒(méi)有貸方的應(yīng)交稅費(fèi) 累計(jì)下來(lái) 借貸方應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有異常嗎
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2017-04-28
老師你好,我想問(wèn)下,建筑業(yè)異地預(yù)交的增值稅,我在做賬的時(shí)候用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--已交稅金可以嗎?
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2018-03-10
應(yīng)交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時(shí)候 不區(qū)分逾期 一律需要計(jì)算繳納增值稅和消費(fèi)稅嗎? 我對(duì)圖片的另外一份會(huì)計(jì)處理不太理解:借:其他應(yīng)付款 330 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 130 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對(duì)不上了 感覺(jué)
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2024-05-23
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 要不要年終結(jié)轉(zhuǎn)? 稅金及附加 要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-01-03
小規(guī)模,稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅發(fā)票,增值稅直接繳納,不用做一遍,轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
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2019-07-04
增值稅從已交科目轉(zhuǎn)入未交科目
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2015-10-23
交了增值稅,還要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-15