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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-07-22 14:29

為了反映當月應交的增值稅。當月應交的增值稅=銷項-進項 后的差額。如果沒有轉出未交增值稅科目,就不能直觀的反映出當月應交的增值稅,每次都要重新計算,有了轉出未交增值稅的科目的過渡,可以直觀的看到當月應交未交的增值稅稅額。

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為了反映當月應交的增值稅。當月應交的增值稅=銷項-進項 后的差額。如果沒有轉出未交增值稅科目,就不能直觀的反映出當月應交的增值稅,每次都要重新計算,有了轉出未交增值稅的科目的過渡,可以直觀的看到當月應交未交的增值稅稅額。
2018-07-22 14:29:50
您好,1不需要,只需要借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅,因為這個分錄確認應交稅費應交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
這個理解記憶吧,理解每個科目是核算什么的
2017-03-01 11:40:58
你好!財會(2016)22號,沒有說要轉三級科目的余額喲~~~(等了多少年了,還沒有明確答案)
2018-01-20 08:11:53
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額,編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
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