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2019年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購(gòu)入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
老師,快帳的起初設(shè)置里,填應(yīng)交稅費(fèi) 但科目余額表顯示, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額在貸方2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方2000 我應(yīng)交稅費(fèi)怎么填
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2019-12-04
個(gè)體工商戶查賬征收,個(gè)人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會(huì)交個(gè)人所得稅,如果不超9萬(wàn),不交增值稅的話,個(gè)人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
交增值稅了,還必須得交所得稅嗎
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2017-10-10
車報(bào)廢收入交增值稅從國(guó)稅交嗎
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2017-04-06
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,實(shí)際繳納后就平,那么怎樣歸集稅金及附加呢
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2019-04-15
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教費(fèi)附加—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅—××項(xiàng)目部 貸:內(nèi)部往來—集團(tuán)公司—代交稅金—××項(xiàng)目 這種會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提的意思嗎
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2021-03-04
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交城建稅,應(yīng)交印花稅等 不平,不是借方有余額就是貸方有余額,用調(diào)不用,到年底的時(shí)候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅和已交稅費(fèi)可以有余額嗎,應(yīng)該怎樣處理
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2020-01-01
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,摘要怎么寫?、
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2018-07-16
老師這個(gè)稅季末怎么處理呢 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入???
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2020-07-04
】2019年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項(xiàng)如下: (1)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200 000元,售價(jià)為250 000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借:營(yíng)業(yè)外支出     232 500   貸:庫(kù)存商品         200 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 32 500 (2)25日,甲公司用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750 000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資      847 500   貸:其他業(yè)務(wù)收入      750 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 97 500 (老師為什么例題一沒有收入,例題二有收入)
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2020-04-07
當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,為何借方要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?借方有應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交,貸方也有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)不是為零了嗎
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2018-07-22
增值稅附表四與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
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2019-10-12
老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報(bào)表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)時(shí),稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2016-08-11
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,超過了45萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼填多少呢
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2023-03-14
老師,工程的預(yù)繳稅金,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,是通過應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅金來處理,還是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金來處理,還有,季度末結(jié)轉(zhuǎn)成本,按收入百分比結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)百分比怎么確定
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2022-06-14
老師應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入后,需要同時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎?
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2020-07-07