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老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
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2019-05-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
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2020-03-24
老師,這個(gè)月不交增值稅,用交印花稅嗎
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2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)?
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2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目啥時(shí)候用啊
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2019-04-25
在異地預(yù)交增值稅,在注冊(cè)地怎么交稅?
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2018-02-11
老師。因?yàn)槎惪卦O(shè)備的380元全額抵扣,我做了分錄 借:未交增值稅380 貸:應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計(jì)提本月增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時(shí)候 這個(gè)數(shù)值 是銷-進(jìn)-380 后計(jì)提的數(shù),還是說(shuō),就直接計(jì)提銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的數(shù)
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2016-01-06
老師,收到福利費(fèi)專票當(dāng)月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以。如果選擇認(rèn)證抵扣,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對(duì)
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2021-11-19
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購(gòu)買稅盤和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請(qǐng)問(wèn)我的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師,。我是想詢問(wèn)幾個(gè)有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?
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2021-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。在取得增值稅專票的會(huì)計(jì)分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專票時(shí)(是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
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2021-02-03
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01
購(gòu)買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅,管理費(fèi)用明細(xì)又是什么?
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2016-10-06
前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷項(xiàng)稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里,直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了,是不是錯(cuò)的,這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務(wù)處理 有銷項(xiàng)稅額的,但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師,我想跟您咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是我收到員工的高鐵票,因?yàn)楸驹聸](méi)有銷項(xiàng)開(kāi)票,所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成: 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
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2022-12-05