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老師好!我們是異地建筑,這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預交了增值稅,那預交的增值稅在表上填的時候只把預交的金額寫上,后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢?
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2019-11-11
"現(xiàn)代服務業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
老師,您好,一般納科只,因為之前會計做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣,導至現(xiàn)在的余額表應交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒有這些余額,正常該應是哪些不該有余額呢,我現(xiàn)在是有進項發(fā)標就錄待認證進項稅額,月底一次轉(zhuǎn)抵扣, 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應交稅費-銷項稅額 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應交稅費-未交增 值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2022-07-07
什么情況下交增值稅?沒有開票要交嗎?
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么?謝謝
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2022-07-09
民非學校,交不交增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-03-01
補交稅款報表咋樣填寫增值稅補交的
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2017-11-13
交文化事業(yè)建設費的同時交增值稅嗎
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2016-01-11
那這部分只交了增值稅,地稅怎么交呢?
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2017-03-23
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認證抵扣到付稅款的會計分錄:1、開發(fā)票:借:應收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務收入9.2萬 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費 7.3萬 應交稅費-待認證進項稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認證發(fā)票抵扣:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.7萬,貸:應交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄?麻煩了!!
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2020-07-22
我們一般納稅人,這個月我有在外地按2%預交的增值稅20000,然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項目預交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差,如果是少申報,計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多,營業(yè)外支出的話,對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
為什么不直接銷項稅額減去進項稅額等于未交增值稅,還需要增加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目?
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2024-12-23
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的(贈送,無償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個就是不交 什么情況下才不交呀,越學越迷糊
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2020-08-31
老師,請問當月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 當月計提增值稅的時候的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應交稅費銷項稅的貸方、進項稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個明細科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個增值稅從計提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認收入的時候計入應交稅費--應交增值稅,月末還需要怎樣處理
2/350
2019-05-31
填寫了增值稅申報表,這里的應交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項稅,已交稅金是不是應該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務費480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯
1/285
2020-05-19
老師,。我是想詢問幾個有關(guān)增值稅會計分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時這樣做增值稅會計分錄對不對?
1/256
2021-01-08