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《附列資料二》中第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”稅額是7508.25元、金額是60691.49元?!陡搅匈Y料二》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”稅額、金額填報(bào)不為0 我上月留底進(jìn)項(xiàng)稅7508.25元,本月認(rèn)證75461.47元,期末留底15993.28元為什么表填不對?幫我看下
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2021-05-11
想問一下,以前月份增值稅稅額報(bào)錯(cuò),多交了,申請了退稅以后賬上是不是都要改過來,這樣的話就是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小了,就是有留抵了,那留抵要不要做賬,還有原來計(jì)提的增值稅和附加稅怎么辦,要作廢嗎,可是都已經(jīng)扣款了
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2019-06-25
年末應(yīng)交稅金原來我一直每個(gè)都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認(rèn)證了,所有有留抵稅額,比較了比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000,這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
我公司上個(gè)月留抵進(jìn)項(xiàng)稅1萬,本月銷項(xiàng)稅10萬,進(jìn)項(xiàng)稅9.5萬,實(shí)際上本月需要納稅0.5萬,但是我們上月有留底實(shí)際還留底0.5萬,但是需要做,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出0.5 貸,應(yīng)稅費(fèi),應(yīng)未交0.5這個(gè)分錄嗎,還是需要怎樣處理
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2020-09-11
老師你好,我現(xiàn)在報(bào)稅,本月沒有稅金,還有留底,為什么金稅盤的服務(wù)費(fèi)抵扣不了,是不是沒有稅金不許抵扣呀,提示21行和23行不對
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2017-11-10
今年納稅檢查要補(bǔ)交400元增值稅,補(bǔ)交時(shí)不是在銀行扣款,而是在留抵稅額中抵扣了,分錄怎么做,扣掉的是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
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2019-03-29
您好,請問八月份給稅盤續(xù)費(fèi),然后這個(gè)月初報(bào)稅的時(shí)候我忘記把稅控盤的服務(wù)費(fèi)全額抵扣增值稅了,可以留到下個(gè)月進(jìn)行抵扣么?
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2019-09-03
這個(gè)月抵扣完應(yīng)交增值稅是28000,上期留抵29000,不用交增值稅,也就不用交城建、教育附加、地方教育附加了,那我還用計(jì)提這三個(gè)地稅嗎?
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2018-01-08
我們?nèi)ツ晷陆ǖ膹S子,發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候沒有按60抵扣,40留底分,現(xiàn)在投產(chǎn)了,可以把籌建期間的進(jìn)項(xiàng)稅直接底60,其余40轉(zhuǎn)到待抵扣嗎
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2018-05-08
老師,我們有好多進(jìn)項(xiàng)票還沒抵扣,單是銀行已經(jīng)付款了,我該怎么做賬?是把銀行回單和票一起留起來抵扣完在做還是先做預(yù)付款
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2016-09-28
老師,請問我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我全部發(fā)票都抵扣了,需要做什么分錄嗎?留底下個(gè)月的它會自動抵扣嗎?下個(gè)月需要注意些什么呢?
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2021-12-06
老師,請問我這個(gè)月需要交50元增值稅,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額一共有100元,我可以一次把這100元認(rèn)證抵扣的嗎。多的就留以后直接抵扣
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2020-04-08
這個(gè)利潤留存增加額不應(yīng)該是2018年的留存減去2017年的留存的金額嗎?為什么是2018年的留存金額?
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2021-08-26
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時(shí)候可以查得到這個(gè)完稅證明呢
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2023-03-03
老師您好!本月有紅沖之前的發(fā)票,有留底稅額可以抵扣本月的銷項(xiàng)稅,我需要在電子稅務(wù)局操作什么才能將這個(gè)紅沖后的留底進(jìn)項(xiàng)稅抵扣本月銷項(xiàng)稅額?還是做紅沖發(fā)票后,系統(tǒng)會自帶紅沖后的留底進(jìn)項(xiàng)稅額呢?老師我第一次操作,麻煩老師高詳細(xì)解答哈!并且本月的銷項(xiàng)稅小于留底稅額,也就是說本月無需交稅,請問本月還需要做計(jì)提稅額的分錄嗎?
2/2023
2022-01-07
老師你好: 請問一下一般納稅人轉(zhuǎn)換為小規(guī)模納稅人,那么它的留抵稅額我們應(yīng)該怎么處理。
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2019-11-13
這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是5000,進(jìn)項(xiàng)只有一張稅額是7000的,能不能把7000的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,多的兩千留抵?
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2017-06-26
航天開服務(wù)費(fèi) 稅票 是全額 抵減 進(jìn)項(xiàng)稅嗎 不能留底 是 這個(gè)月開了1700元的票 是不是能認(rèn)證呀
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2017-04-24
請問老師,增量留抵稅額會計(jì)分錄的貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的金額是記在借方的紅字嘛。
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2020-02-19
購買方2018年發(fā)票已丟失未抵扣進(jìn)項(xiàng),請問復(fù)印留存銷項(xiàng)聯(lián)蓋發(fā)票章一份給對方就可以了嗎
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2020-03-27