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老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
增值稅月末未認(rèn)證怎樣做分錄?未認(rèn)證,已認(rèn)證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
若公司含個稅個人保險公積金為十萬,個稅1萬,扣個人保險費2萬,計提分錄,借,管理費用10貨,應(yīng)交稅費1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費1貨,其它應(yīng)付2哪個正確?
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2017-05-15
老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際繳納借:應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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2018-01-22
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師,上年未認(rèn)證的進項稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會降低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師,你好!執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎?謝謝!
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2021-02-23
一般納稅人企業(yè)稅控設(shè)備抵扣增值稅的分錄怎么做呢?是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
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2017-02-09
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務(wù)總監(jiān)說不對,不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
老師,上年未認(rèn)證的進項稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會強低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師請問,增值稅進項稅額是每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計起???
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人,未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出還是按季度轉(zhuǎn)出呢
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2021-09-01
進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,還是待抵扣進項稅額
1/1933
2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數(shù)字,怎么辦?
1/583
2019-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額,不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
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2019-05-23
轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是當(dāng)月的進項稅減去銷項稅的差嗎?
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2019-02-21
客戶未行使的權(quán)利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候不交增值稅嗎?
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2020-08-03
計提稅費時,是這樣的分錄,繳納時是:借:應(yīng)交稅費(未交)貸:銀存那最后借方的應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目不用轉(zhuǎn)銷掉嗎
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2018-11-02
上個月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計提了18961.15,但是這個月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢?
1/626
2018-11-01