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老師,你好,我想問一下收到專票是不是第一步,先記到待抵扣進項稅額,然后認證完之后轉(zhuǎn)到進項稅額,最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
老師,我的進項稅未認證就進借應交稅費-待認證進項稅,認證了未抵扣就借應交稅費-待抵扣進項稅,貸應交稅費-待認證進項稅,要抵扣了就借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅。是這樣嗎?
年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候,“應交稅費—待抵扣進項稅額”可以有余額嗎?還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費—未交增值稅”里面

