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老師請問,增值稅進項稅額是每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計起???
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2019-07-12
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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2018-01-22
一般納稅人11月銷項開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對吧
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2018-05-25
增值稅月末未認證怎樣做分錄?未認證,已認證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
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2023-03-14
U8結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項稅額出現(xiàn)錯誤,找不出來錯誤在哪,
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2021-06-23
轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
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2018-11-22
進項稅額和銷項稅額要全額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未(多)交增值稅嗎?
1/1556
2019-07-08
請問報表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調(diào)整?
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2019-01-10
小規(guī)模納稅人,未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出還是按季度轉(zhuǎn)出呢
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2021-09-01
進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,還是待抵扣進項稅額
1/1933
2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數(shù)字,怎么辦?
1/583
2019-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額,不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
1/821
2019-05-23
轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是當月的進項稅減去銷項稅的差嗎?
1/825
2019-02-21
客戶未行使的權(quán)利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候不交增值稅嗎?
1/1472
2020-08-03
材料a為兩萬,b為36000,增值稅13%,款項未付,材料未送達,這個應(yīng)交稅費是怎么算的?
1/236
2023-12-09
計提稅費時,是這樣的分錄,繳納時是:借:應(yīng)交稅費(未交)貸:銀存那最后借方的應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目不用轉(zhuǎn)銷掉嗎
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2018-11-02
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時,會計分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,在應(yīng)交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當月未認證。做賬時應(yīng)該做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進賬稅額),還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進賬稅額)?
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2019-12-06
本期銷項-進項-留底=9472.48但是設(shè)計金稅盤全額抵減1050,本期應(yīng)交的增值稅是8422.48,那么我用作計提稅金這個分錄嗎就是借:應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費附加 8422.48*0.03 地方教育費附加 8422.48*0.02
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2017-06-07