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增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-11-12
老師請(qǐng)問(wèn)如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對(duì)這種情況交企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
老師您好,我從開(kāi)發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄:1、開(kāi)發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬(wàn) 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn),貸:銀行存款8萬(wàn)。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn)。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬(wàn),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬(wàn)。中間還有沒(méi)有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄?麻煩了??!
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2020-07-22
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元,開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元,做分錄: 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
老師:您好!補(bǔ)交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際繳納借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損的時(shí)候(借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn))是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來(lái)。
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2016-09-07
我們異地預(yù)交稅金,不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項(xiàng)目核算,而未交增值稅是不按照項(xiàng)目核算,統(tǒng)一交的,那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了,會(huì)導(dǎo)致不能計(jì)算每一個(gè)項(xiàng)目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計(jì)很大,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
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2020-05-24
一般納稅人企業(yè)稅控設(shè)備抵扣增值稅的分錄怎么做呢?是借 未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2017-02-09
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)不對(duì),不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
老師,上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會(huì)強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師請(qǐng)問(wèn),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
增值稅月末未認(rèn)證怎樣做分錄?未認(rèn)證,已認(rèn)證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫(xiě)應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15,但是這個(gè)月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢?
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2018-11-01
小規(guī)模納稅人,未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出還是按季度轉(zhuǎn)出呢
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2021-09-01
進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-04-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額,不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
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2019-05-23
沒(méi)有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數(shù)字,怎么辦?
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2019-10-08