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進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應記入未交增值稅,還是待抵扣進項稅額
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2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數(shù)字,怎么辦?
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2019-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額,不是應該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
1/821
2019-05-23
轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是當月的進項稅減去銷項稅的差嗎?
1/825
2019-02-21
客戶未行使的權(quán)利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候不交增值稅嗎?
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2020-08-03
老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際繳納借:應繳稅費--應交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
小規(guī)模,18年應交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
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2019-03-28
賬上的應交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
1/1240
2019-01-09
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數(shù))和期末未繳稅額(多交為負數(shù))是怎么計算出來的?
1/2576
2015-12-04
為什么要把預繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項呢
1/1505
2019-03-20
若公司含個稅個人保險公積金為十萬,個稅1萬,扣個人保險費2萬,計提分錄,借,管理費用10貨,應交稅費1貸,其它應付2貨,應付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費10貸,應付職工10再做一筆,借,應付職工3貸,應交稅費1貨,其它應付2哪個正確?
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2017-05-15
1月異地A預繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
2/1002
2019-07-10
小規(guī)模納稅人做應收賬款時,會計分錄: 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,在應交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應交增值稅?
1/2712
2017-03-30
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當月未認證。做賬時應該做應交稅費—應交增值稅(待認證進賬稅額),還是應交稅費—應交增值稅(待抵扣進賬稅額)?
1/1236
2019-12-06
一般納稅人企業(yè)稅控設備抵扣增值稅的分錄怎么做呢?是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
2/686
2017-02-09
應交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務總監(jiān)說不對,不可能有余額,老師, 應該怎么改?
7/365
2020-04-12
老師,上年未認證的進項稅,今年認證,導致今年少交了增值稅,會強低今年增值稅稅負率嗎?
2/771
2020-12-12
老師請問,增值稅進項稅額是每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是一直在借方余額累計起???
1/640
2019-07-12
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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2018-01-22
自然人承包一項工程的勞務,發(fā)包方要求開勞務發(fā)票,假如承包勞務總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
1/982
2019-01-08