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老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
直接計(jì)入公司的電費(fèi)處理 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 這里兩個(gè)借,是不是要看公司什么情況用哪個(gè)借對(duì)嗎?
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2017-07-03
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費(fèi)用(租金)1000元,借:預(yù)付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對(duì)不對(duì)??謝謝!
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2019-12-25
老師你好,員工報(bào)銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
請(qǐng)問老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
考稅務(wù)師,可是要從事經(jīng)濟(jì),法律行業(yè)2年,是條件,我是大專畢業(yè)3年,做物業(yè)管理,還有文員的工作,符合條件嗎?可以考稅務(wù)師嗎?
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2018-08-06
借:在建工程 貸:庫存商品 在建工程領(lǐng)用的庫存商品視同銷售,應(yīng)該貸相應(yīng)商品市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的增值稅嗎?
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2019-07-29
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
老師請(qǐng)教個(gè)問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點(diǎn)盤虧一件商品,損失由庫管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師我6月份收到我司購買的固定資產(chǎn)(機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒走分期,這賬應(yīng)該怎么入,銀行開始還款,又怎麼入賬
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2018-08-08
老師您好,建筑企業(yè)找臨時(shí)小工、買零散的材料都無票,無法入賬,怎么處理?
1/907
2021-04-25
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢?
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2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢
1/890
2019-08-05
請(qǐng)問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費(fèi)又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
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2015-02-27