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在申報季度企業(yè)所得稅時,填“利潤總額“的金額”時要不要考慮所得稅費(fèi)用?需要減去所得稅費(fèi)用嗎?
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2017-07-28
您好麻煩問一下2018年小規(guī)模企業(yè)年度所得稅財務(wù)報表申報資產(chǎn)期初數(shù)和上年期末數(shù)不一致可以嗎?
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2019-05-09
填寫企業(yè)所得稅申報表,彌補(bǔ)前年年度虧損額,去年利潤總額和凈利潤金額不一致,按照哪個數(shù)據(jù)彌補(bǔ)
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2022-01-09
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,是進(jìn)以前年度損益嗎?涉及企業(yè)所得稅嗎
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2023-05-06
所得稅年報要退稅,如果我不申請退稅,18年度抵稅可以不
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2018-05-28
2020企業(yè)所得稅申報表表1,第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)?
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報表上面的資產(chǎn)總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
代賬了一家有限公司(小規(guī)模),企業(yè)所得稅是按季申報的,19年1月15日之前要是網(wǎng)上申報所得稅的時候,可不可以把18年發(fā)生的工資作為費(fèi)用申報到這個季度里呢
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2018-12-25
季度申報企業(yè)所得稅,怎么能看到本季度三個月的累計利潤總額?;還有如果屬于季度申報的話,比如9月底計提所得稅,那么7、8月都不需要做 計提所得稅會計分錄是吧?
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2017-08-07
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎?17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎?今天同事去了,稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
企業(yè)所得稅要季報然后再年度匯算清繳是嗎?匯算清繳是不是就是企業(yè)所得稅年匯總、報稅流程
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2017-03-20
小微企業(yè) 2019年1月繳納2018年四季度的企業(yè)所得稅是按25%執(zhí)行?應(yīng)納所得稅額220萬元。執(zhí)行10%還是25%
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2019-01-14
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉儲費(fèi)收入),冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計稅,有沒有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(A類,2018版) 顯示已申報(導(dǎo)入失敗信息) ------異常原因:上期未申報:征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報,[000]----------------------老師這個怎么辦?
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2023-01-10
老師您好、請問我公司上個季度是虧損、這個季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損,請問在填季度所得稅的時候更怎么填呢?是在彌補(bǔ)以前年度虧損那填數(shù)嗎?謝謝老師。
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2016-10-31
在報第二季度所得稅時候,這個彌補(bǔ)以前年度虧損怎么自動把第一季度和第一季度的利潤合計生成了呢?
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2017-07-05