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小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個(gè)增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 然后城建稅呢,需要當(dāng)月就計(jì)提嗎?還是等季度的時(shí)候再補(bǔ)計(jì)提。
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2019-06-18
我想咨詢一下,當(dāng)時(shí)做賬時(shí),銷項(xiàng)稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,結(jié)果交稅后,沒有做到銷項(xiàng)稅里,做進(jìn)了已交稅金里,期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里嗎?
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2020-12-06
掛靠我們單位,在我們單位開票后,他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2018-01-23
預(yù)繳工程款的稅金,是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
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2018-05-07
2020年應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,已交,又把這部分做到營業(yè)外收入里面,跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
10月31日,甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓,同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (萬元)。 請問老師這個(gè)(1+6%)這個(gè)1代表什么?我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師,您好!我是一家裝飾公司會(huì)計(jì),我公司在外地一般計(jì)稅的工程,需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅,請問這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧?2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄,對(duì)嗎?
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2017-06-15
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
請教如果用完之前的留抵,仍然交稅,如何做賬啊, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 (留抵這一部分在這里嗎?) 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交
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2020-04-17
小規(guī)模增值稅季報(bào),如果1月 銷售額3.5萬(交增值稅),2月2萬(不交)3月3萬(不交吧),如果是季報(bào)沒超9萬,不用交增值稅,可是1月超3萬了,1月的用單獨(dú)交嗎
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2017-04-17
某食品廠為增值稅一股納稅人,2020 年1月購入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬元。注明0.6萬元,取得含稅銷售額為 20萬元,該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-04-24
應(yīng)交稅金 指的是 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2023-03-24
從公司購入甲材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)是什么意思,填數(shù)的話影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
您好想問您下關(guān)于貨運(yùn)代理免征增值稅,不太明白國際貨運(yùn)免征增值稅這塊
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2019-07-09