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交增值稅入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 附加稅上期12月有計(jì)提,這個(gè)增值稅有計(jì)提嗎?我做賬時(shí)出現(xiàn)紅字?老師幫我看看怎么回事?
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2020-02-09
建筑業(yè)快報(bào)里的實(shí)繳稅金和w應(yīng)交增值稅各指什么啊?實(shí)繳稅金=應(yīng)交增值稅?稅金及附加嗎?應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)額s?進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2018-07-30
我公司是一般納稅人,本月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),那么次月就要繳納這月的增值稅,請(qǐng)問一下本月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
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2017-12-22
老師,好,本月公司產(chǎn)生了稅控盤280元減免增值稅的業(yè)務(wù),月末結(jié)賬時(shí),銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后的余額計(jì)入了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方科目,那么,月末科目余額表:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額掛了借方280元的稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了貸方掛了一個(gè)數(shù)A,那么,下月初交稅時(shí)按照A-280元的余額來交稅,請(qǐng)問,月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方掛的280元的余額,可以嗎?但到了年底,這筆280元會(huì)一直掛賬,可以嗎,其他應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目都可以互轉(zhuǎn)銷除,但就這280元,如何平賬?實(shí)際案例見上傳圖片
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2019-09-16
老師,企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅――進(jìn)項(xiàng)稅,一直留底,未交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報(bào)表表一銷項(xiàng)稅額填寫錯(cuò)了,比賬上多記0.06元,導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元,現(xiàn)在要交增值稅了,我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報(bào)表如何調(diào)整
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2020-04-05
本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多怎么做分錄,銷項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,為何借方要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?借方有應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交,貸方也有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)不是為零了嗎
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2018-07-22
開增值稅發(fā)票除了需要向稅務(wù)局交增值稅之外是不是還需要交附加稅
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2021-10-17
繳納代開發(fā)票的增值稅時(shí)是否可直接做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2019-12-31
月末如何賬務(wù)處理該月需要交的增值稅,是借銷項(xiàng)稅額,貸未交增值稅嗎
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2019-06-24
8月份怎么有3張?jiān)鲋刀惪劭罨貑文?,明明?bào)稅的時(shí)候就是第一張是增值稅扣款的數(shù),不知道另外兩張扣的是什么
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2017-10-09
11月收到貨款,12月開發(fā)票給對(duì)方,1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業(yè)即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳:  借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù): 借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳:  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
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2017-01-09
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請(qǐng)搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
我公司被國稅局查賬,在2017年1月補(bǔ)交2015年增值稅178700.23元,調(diào)增利潤(rùn)1051177.82元,補(bǔ)交所得稅22097.69元 同時(shí)還有相應(yīng)的滯納金,請(qǐng)問該怎么寫會(huì)計(jì)分錄 老師給我解答了:借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款 我有點(diǎn)不明白,請(qǐng)問 不用跟平時(shí)一樣計(jì)提增值稅嗎 沒有貸方的應(yīng)交稅費(fèi) 累計(jì)下來 借貸方應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有異常嗎
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2017-04-28
新增的一般納稅人,交納稅款時(shí),是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應(yīng)該在哪個(gè)科目里呀????
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2018-01-25
老師你好,我報(bào)稅銷售額142182.96元,交增值稅4265.49元,在報(bào)到減免增值稅額明細(xì)表時(shí),表格自動(dòng)生成的(2符合條件的小型微利企業(yè)―406.68,3其中減半征稅―406.68)是什么意思
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2017-10-08
對(duì)方銷售方增值稅專用發(fā)票丟失了,開了一張丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單,我們購買方可以留著不交給我們的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有沒有關(guān)系?
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2019-06-25
問下,我公司實(shí)際進(jìn)項(xiàng)20萬,銷項(xiàng)2萬,為了取得增值稅完稅證明,所以認(rèn)證勾選的時(shí)候我只勾選了進(jìn)項(xiàng)1.9萬,交了增值稅1千。月末我這個(gè)賬上要怎么處理?
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2020-10-14
老板另開了個(gè)紅木家具店,開出增值稅專用發(fā)票,個(gè)稅為什么是1.8%呢?老板問呢,他去稅務(wù)局代開了7萬多專票,交了增值稅3%,個(gè)稅1.8%,這個(gè)個(gè)稅不明白
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2017-01-17