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季度未達(dá)30萬免征增值稅,一般納稅人能享受嗎?
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2019-03-20
增值稅稅收減免。記營業(yè)外收入哪一個二級科目?
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2020-05-14
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報7-9月份的增值稅,不足9萬免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
小微企業(yè),7月8月沒開票,9月開8萬。是免增值稅的,但是如果10月發(fā)現(xiàn)開錯了,需要沖紅,重新開。如果10月11月.12月又開5萬發(fā)票。這樣還是免增值稅嗎?等于10月11月12月,沖紅重開的8萬,加5萬是13萬。那是否還是免增值稅?
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2018-09-20
金稅盤的技術(shù)服務(wù)費遞減增值稅計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元。申報時,遞減稅費了。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方余額330元,如何做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-簡易計稅14000元。有 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元,實際納稅13670元。如何結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人
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2017-06-07
農(nóng)民專業(yè)合作社種值銷售農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅和企業(yè)所得稅的嗎
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2018-06-26
月末按規(guī)定計算本月應(yīng)交營業(yè)稅金1280
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2022-07-17
勞務(wù)大清包450含稅,請問稅要扣除多少?
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2019-06-28
老師,小規(guī)模企業(yè),符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策,第三季度開發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費/未交增值稅1,增值稅減免 借應(yīng)交稅費/未交增值稅1貸營業(yè)外收入1 實際應(yīng)該是免稅稅率的,報增值稅是填寫其他免稅收入101,免稅稅額3.03,但是賬面和申報的收入數(shù)累計數(shù)和稅額累計數(shù)不同,請問怎么調(diào)整賬面
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2020-11-03
(增值稅一般納稅人)同時生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購一座倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉庫用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1600元,外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項稅額為( )元
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2018-10-30
我問一下快學(xué)商貿(mào)籌建期的業(yè)務(wù)20,沒超過45萬免增值稅,但是若開局專票就不能免呀,在業(yè)務(wù)12中有代開的專票,不需要繳納增值稅嗎?
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2021-07-28
老師,開了普票1%未超30萬,增值稅申報表自動按3%申報,還用填減免稅申報表嗎
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2023-10-10
1月份我司是免征增值稅,例如按平時算增值稅時是10000/1.06*0.06=566來算,然而,例如現(xiàn)申報增值稅是10000*0.06=600,中間有個差價34,做賬時按的是平時的算法來算,那么,這個中間差價34應(yīng)該怎么做賬才合適呢??
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2020-03-09
你好,小規(guī)模第三季度開了30萬,第四季度沖紅了11萬多,那第四季度還可以再開多少萬的免增值稅發(fā)票?
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2019-12-09
請問您,政府因重大建設(shè)而收回的房地產(chǎn)支付的補(bǔ)償金,土地是免增值稅的,那么,地上建筑物的部分要繳增值稅嗎?
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2019-07-04
老師您好!開林業(yè)病蟲害防治的免征增值稅發(fā)票,是屬于哪一大項啊?是開勞務(wù)的還是其他建筑服務(wù)的???又或者是其他類?。?/span>
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2019-07-18
老師我們企業(yè)是銷售化肥的,免征增值稅,那統(tǒng)計局報表里要求填的應(yīng)交增值稅我該怎么填
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2019-07-18
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個月就取消了,想問下我們在網(wǎng)絡(luò)平臺上賣門票是6個點征稅嗎?大米之類的產(chǎn)品是13個點嗎?
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2021-03-28
老師,剛成立了小規(guī)模,收入不超30萬,可以免增值稅。那我月底是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了?
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2019-09-18
我們公司當(dāng)月交了增值稅,免抵退匯總表上也有當(dāng)期免抵稅額,那附征稅應(yīng)該怎么算,是按照增值稅的百分之十二算還是按照增值稅和當(dāng)期免抵稅額之和的百分之十二算?如果有相關(guān)問件規(guī)定還請老師分享下,謝謝
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2018-04-26