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送心意

瑜老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-10-30 16:29

那取得50萬的增值稅進項能區(qū)分免稅跟應稅金額?

147 追問

2018-10-30 16:51

(取得增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元)不是這個嗎?

瑜老師 解答

2018-10-30 18:07

老師說的是:注明增值稅500000該倉庫用于存放應稅藥品和免稅藥品;

147 追問

2018-10-30 19:01

這個題目也沒有詳細標明,就按各一半這樣算吧,請教老師一下,是怎么計算的

瑜老師 解答

2018-10-31 15:42

沒有標明,那取得免稅的是不能進行抵扣的哦

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計算當期可以抵扣的進項稅額 20000*0.09+621.5/1.13*0.13=1871.5
2022-06-03 11:11:15
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-03-21 14:05:59
你好,這里的銷貨運費 4 萬元, 是含稅金額,還是不含稅金額呢??
2022-01-08 17:15:27
你好,可以抵扣進項稅額200/(200%2B100)*13=8.66666666667
2021-11-30 16:50:30
(1)當期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) (2)當期應納稅額=100×17%-(34-8)-3=17-26-3=-12(萬元) (3)出口貨物免、抵、退稅額=200×13%=26(萬元) (4)按規(guī)定,如當期末留抵稅額≤當期免抵退稅額時: 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 即該企業(yè)當期應退稅額=12(萬元) (5)當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 當期免抵稅額=26-12=14(萬元)
2019-04-08 09:29:02
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