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為什么存在公司的增值稅納稅申報(bào)表上,部分欄目后,存在本月數(shù),但是本年累計(jì)沒(méi)有數(shù)字,而是一條“——”?
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2023-08-06
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 四、免稅銷(xiāo)售額 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額有什么區(qū)別?什么情況下填寫(xiě)這兩種銷(xiāo)售額呢?
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2021-05-21
想問(wèn)下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎?有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎?我們公司是零申報(bào),每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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2016-09-01
一般納稅人注銷(xiāo),增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎?另外下面的附列資料是自已填還是專(zhuān)管員填呢?
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2019-01-21
賣(mài)牛羊肉的是免增值稅的,開(kāi)發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫(xiě)在小微企業(yè)免銷(xiāo)售額還是填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額里?
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒(méi)有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫(xiě)到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模開(kāi)票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額是按照3%生成的,請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫(xiě)憑證
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2020-07-09
小規(guī)模納稅人如果季度銷(xiāo)售30萬(wàn)以下,免征增值稅,那附加稅免還是減半征收?什么時(shí)候是減半征收?小規(guī)模納稅人每個(gè)月要做社保申報(bào),還有什么嗎?季度是報(bào)表申報(bào),增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅申報(bào),還有什么嗎?小規(guī)模納稅人附加稅包括哪些要處理?
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2021-03-01
附表三,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格 ,這欄的數(shù)據(jù)是附表一的(可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格)這列的合計(jì) ,還是附表一(資產(chǎn)處置損益)的合計(jì)數(shù)呢?)
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2017-10-17
增值稅一般納稅人取得上海某公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,申報(bào)時(shí)如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2017-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無(wú)法提取到主表中怎么辦?在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎?
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2019-05-21
2018年還有兩單出口未申報(bào)退稅,估計(jì)要到20I9年2月才申報(bào),那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報(bào)表上申報(bào),還是申報(bào)出口退稅時(shí)再在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)?
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2019-01-14
20年12月誤在簡(jiǎn)易征收百分之3增值稅申報(bào)表未開(kāi)具發(fā)票金額處填負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行納稅更正導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅,附加,滯納金,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2021-12-01
追問(wèn):比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候是填寫(xiě)零呢還是填寫(xiě)增值稅的數(shù)啊 追問(wèn):比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候是填寫(xiě)零呢還是填寫(xiě)增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢(qián)怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
四月份開(kāi)出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開(kāi)10%,五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄,沒(méi)辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅,請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入,還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
增值稅的納稅申報(bào)表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
老師小規(guī)模那是人在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額,給國(guó)家繳納增值稅呢?沒(méi)有抵扣
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2016-01-19