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老師,前會(huì)計(jì)申報(bào)的季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)和成本不是根據(jù)利潤(rùn)表填的,而且我算過(guò)了,申報(bào)表最后一個(gè)季度的收入是和本年累計(jì)收入一樣,但是成本不一樣,利潤(rùn)總額也不一樣
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2017-11-17
老師請(qǐng)問(wèn):季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫(xiě)10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本?
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2021-01-09
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒(méi)進(jìn)行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎,
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2022-03-13
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
小型微利企業(yè),但是填年度所得稅時(shí),《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒(méi)有自動(dòng)生成減免額,為什么?是我哪里填錯(cuò)了嗎?
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2018-05-03
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16
2020年1月2號(hào)申報(bào)繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅,工商申報(bào)納稅金額時(shí),這個(gè)1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
所得稅年報(bào)要退稅,如果我不申請(qǐng)退稅,18年度抵稅可以不
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2018-05-28
您好麻煩問(wèn)一下2018年小規(guī)模企業(yè)年度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)資產(chǎn)期初數(shù)和上年期末數(shù)不一致可以嗎?
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2019-05-09
填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表,彌補(bǔ)前年年度虧損額,去年利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)金額不一致,按照哪個(gè)數(shù)據(jù)彌補(bǔ)
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2022-01-09
第三季度利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù),但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅只有本年累計(jì)金額,那該怎么寫(xiě)?
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2018-10-11
老師,我想問(wèn)下這個(gè)怎么填寫(xiě)?"居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)"需要按照去年的累計(jì)金額填寫(xiě)嗎?
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2019-05-07
老師您好,咨詢一下,一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報(bào)沒(méi)有繳納,現(xiàn)補(bǔ)報(bào),18年收入是7344,之前沒(méi)有帳,沒(méi)有成本票,現(xiàn)怎么申報(bào)
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2019-11-25
你好!老師,請(qǐng)問(wèn)下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
你好!老師,請(qǐng)問(wèn)下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10