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甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
老師,我在繳納印花稅的時(shí)候 有的科目用的是管理費(fèi) 有的是稅金及附加 這有影響嗎
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2019-12-13
向客戶銷售商品并收款,增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)67800元,其中貨款60000元,增值稅額 7800元;
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2024-03-23
老師,下載自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端后注冊(cè)時(shí)備案的辦稅人員信息如何變更
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2021-09-29
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況,分錄怎么樣
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2020-03-24
例如:某企業(yè)本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,(增值稅約7000元附加稅約600元)3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅3萬元稅款(含1月7000的稅金)附加稅1200元(含1月600元稅金)請(qǐng)老師幫忙做一張真實(shí)的憑證,謝謝
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2019-04-11
你好,新註冊(cè)一家公司已有公司名要做一般納稅人,接下來要怎麼做呢?汽車行業(yè)的
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2015-07-03
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;"
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2023-03-23
企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁(yè)。款項(xiàng)共計(jì)58135元,企業(yè)開出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,對(duì)方給我方開的專票不小心作廢了,我企業(yè)還能認(rèn)證么?
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2019-04-28
老師好,我想請(qǐng)問下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按照利潤(rùn)征收個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅征收率是多少?
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2021-03-31
你好老師:我想問一下,正常情況下入庫(kù)單的金額是不含稅嗎,出庫(kù)單的金額是含稅價(jià)嗎
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2016-07-11
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報(bào)增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
老師你好!公司是小規(guī)模納稅人,但對(duì)方要來開專票,我去稅務(wù)局開專票也是3%的稅率??!
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2019-04-22
你好!老師請(qǐng)教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
購(gòu)入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16