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向國(guó)外出口了個(gè)產(chǎn)品,此產(chǎn)品不能退稅。去年12月賬務(wù)處理將進(jìn)項(xiàng)稅額記成本,未計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。全部作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí)將收入填入免稅收入那一欄。 上個(gè)月已將這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的分錄除收入的那一筆紅字沖銷(xiāo)并做了轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)分錄交納了增值稅。這個(gè)月紅字沖銷(xiāo)收入,在申報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)要如何體現(xiàn)沖銷(xiāo)的這筆分錄呢 這個(gè)月增值稅申報(bào)應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生的收入填寫(xiě)吧需要考慮沖銷(xiāo)的收入嗎
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2019-12-07
我是個(gè)體工商戶,然后這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表需要填寫(xiě)一些什么內(nèi)容啊
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2020-10-21
你好老師,我這邊公司為一般納稅人,代理記賬公司,給我們這邊做的增值稅納稅申報(bào)表主表中,在每一次的申報(bào)中,每月做公司納稅申報(bào)時(shí),公司有錢(qián)進(jìn)時(shí)(有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)),期初未繳稅額(欄次25)、期末未繳稅額(欄次32)、其中:欠繳稅額(≥0)(欄次34),中的金額都都在累計(jì)這增加(沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)時(shí),就是零申報(bào),4個(gè)欄次都不增長(zhǎng));問(wèn)題是公司每個(gè)月都按要求給代理記賬公司發(fā)票:銷(xiāo)-進(jìn),按要求進(jìn)行了申報(bào)進(jìn)行交稅,為什么這4欄在不斷累計(jì)增加?代理記賬公司為什么要這樣,有什么風(fēng)險(xiǎn)。
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2023-07-13
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申報(bào)表,調(diào)整收入,需要補(bǔ)繳增值稅,但是24.3月還有未勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我更正報(bào)表的時(shí)候,可以重新勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
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2025-09-29
您好,出售固定資產(chǎn)時(shí),利潤(rùn)表上收入與申報(bào)表上收入不一致時(shí)申報(bào)系統(tǒng)的利潤(rùn)表應(yīng)與增值稅申報(bào)表上的數(shù)字一致嗎?
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2019-07-08
老師好,我這邊增值稅納稅申報(bào)完了,附加稅和印花稅也申報(bào)完了,出口退稅也申報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)社保的申報(bào)有時(shí)間限制嗎,還有個(gè)稅申報(bào)。季報(bào)?
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2019-04-15
小規(guī)模超市,不開(kāi)發(fā)票,那如何收入申報(bào)增值稅呢?。小規(guī)模增值稅申報(bào)表好像無(wú)未開(kāi)票銷(xiāo)售額需繳納稅款?
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2016-06-27
您好,老師,我想問(wèn)一下,零申報(bào)的一般納稅人用申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表嗎
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2019-08-09
養(yǎng)老院超過(guò)45萬(wàn),增值稅主表申報(bào) 該怎麼申報(bào) 沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)又該怎麼申報(bào)
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2022-04-16
四季度開(kāi)了23600元的票。怎么填增值稅申報(bào)表,填完申報(bào)一堆提示不會(huì)申報(bào)
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2019-01-12
7月計(jì)提13%出口退稅額29萬(wàn)元(分錄 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 29 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅29 ),新增進(jìn)項(xiàng)抵扣額37萬(wàn)(正常購(gòu)進(jìn)分錄)。 8月5日收到出口退稅額29萬(wàn),8月10日申請(qǐng)?jiān)隽苛舻淄硕?7萬(wàn),8月11日收到增量留底退稅額8萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn): 1、8月如何做會(huì)計(jì)分錄 2、8月為什么申請(qǐng)37萬(wàn)的留底退稅,實(shí)際只收到8萬(wàn)? 未退的29萬(wàn)留底增值稅還能抵扣嗎? 出口退稅新手,麻煩詳細(xì)解答一下!謝謝老師!
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2022-08-16
免抵退與增值稅申報(bào)的差額是由于外銷(xiāo)產(chǎn)品,退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個(gè)出口退稅為0的產(chǎn)品,要免抵退申報(bào)嗎?還是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?具體該怎么賬務(wù)處理及納稅申報(bào)呢?
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2018-08-28
小規(guī)模企業(yè)交金稅盤(pán)股務(wù)費(fèi)在免稅申報(bào)表里添的對(duì)不對(duì)?還有金稅盤(pán)服務(wù)稅280元在小規(guī)模增值稅申報(bào)表里添在哪里?
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2022-01-05
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),去年4季度享受免征增值稅政策,比方免稅發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn),增值稅申報(bào)表在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額如何填?填的2萬(wàn),下面免稅額自動(dòng)算出600。
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2023-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開(kāi)具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
上個(gè)月開(kāi)票,要繳納增值稅2500元,但是同時(shí)因?yàn)槭盏搅祟A(yù)收款項(xiàng),這一塊要預(yù)繳49000元增值稅,一共要繳納增值稅51500元。但是增值稅申報(bào)表上的預(yù)繳款項(xiàng)填寫(xiě)49000元,其他正常填寫(xiě),最后要繳納的一共卻是46500元增值稅,這個(gè)表是這么填寫(xiě)的嗎?還是另有其他填寫(xiě)方法來(lái)顯示要繳納51500元增值稅?(如圖)
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2019-01-04
老師,比如2021年12月份增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)(本年累計(jì))那個(gè)數(shù)字是不是就是表示2021年1-12月份繳納增值稅的合計(jì)數(shù)呢
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2022-05-13
你好老師,我想咨詢一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
應(yīng)交增值稅申報(bào)表金額和稅務(wù)數(shù)字賬戶里面的應(yīng)交稅費(fèi)金額相差1分錢(qián)需不需要處理
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2024-04-05
老師,問(wèn)一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),附列資料怎么填寫(xiě),我們是設(shè)備機(jī)電安裝公司
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2019-10-11