上年度收入憑證沖紅怎么調(diào)整?例如 借:銀存20000 貸應(yīng)收賬款6000 貸預(yù)收賬款14000 借預(yù)收賬款2800 貸收入2718.45 貸應(yīng)交稅金81.55 其中14000每月分2800轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)完,是不是每個月的都需要調(diào)整過來呢?最終憑證要改成 借銀行存款20000 貸應(yīng)收賬款19000 貸收入970.87 貸應(yīng)交稅金29.13
1/1815
2019-03-25
應(yīng)收賬款可以與其他應(yīng)收款互相調(diào)賬?
1/2655
2019-08-19
施工企業(yè) 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-應(yīng)付分包工程款-結(jié)算工程款貸方、應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-應(yīng)付分包工程款-支付工程款借方分別代表什么意思
1/1672
2018-09-20
支付貨款,外賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款。內(nèi)賬是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
1/1934
2017-10-19
老師,我付款是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,那收到退款時,是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款么
1/1106
2020-04-29
應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款與預(yù)付賬款,其他應(yīng)付款與其他應(yīng)收款他們有什么區(qū)別
2/2699
2020-05-11
問一下,抵押貸款和逾期貸款分錄
貸款-抵押貸款-xx戶
貸款-逾期貸款-xx戶
這么寫是對的嗎
4/1158
2020-06-10
公司還款往來款可以用其他應(yīng)收款來抵嗎?借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
1/1725
2017-09-28
上月收到款,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,做錯應(yīng)入其他應(yīng)付款,這月調(diào)整借:應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)收賬款負數(shù)貸其他應(yīng)付款?
1/1483
2019-08-19
①在基本賬戶借款平臺上借款收款分錄。
②還款分錄
2/343
2022-01-24
請問什么時候用"其他應(yīng)收款",什么時候用"應(yīng)收賬款"?
4/45
2022-04-13
老師,這個題目,為什么不是沖減其他應(yīng)付款,而是沖減應(yīng)收賬款呢?不理解。。。
3/557
2016-06-23
接手了一個舊公司的會計,現(xiàn)在有銀行存款,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,庫存商品這幾個數(shù)據(jù)了,錄入賬套后數(shù)據(jù)不平衡,還需要些什么數(shù)據(jù)啊
2/459
2017-01-23
老師
怎么對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款這個課程在哪里可以學(xué)習(xí)到
2/266
2019-06-19
一家酒樓,新建了一間刺身檔,完工預(yù)留工程款的5%,這5%是計入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?
1/300
2019-08-01
之前入賬的時候把回扣做再了單價里面虛增了收入,后面做了一筆借:折扣費,貸其他應(yīng)付款折扣費,但是應(yīng)收賬款沒沖,現(xiàn)在這筆賬怎么調(diào),要減少應(yīng)收賬款
1/817
2020-01-03
法人私戶前面收了一百多萬的應(yīng)收賬款,都在其他應(yīng)收款里面掛著,5月法人私戶給公戶打款60多萬買新設(shè)備,這60多萬需要給法人再還回去嗎
6/1244
2019-06-02
3.甲公可外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率折算,按月計算匯兌損益
(1)2020年3月31日各外幣賬戶的余額如下
①應(yīng)收賬款40000美元,人民幣金額為268000元
②銀行存款70000美元,人民幣金額為469000元
③應(yīng)付賬款16000美元,人民幣金額為107200元
2)2020年4月甲公司有關(guān)外幣業(yè)務(wù)如下:
4月6日,賒銷商品20000美元,當(dāng)日即期匯率為1美元=6.70元人民幣
假設(shè)不考慮相關(guān)稅費
4月19日,收回應(yīng)收賬款40000美元,款項已存入銀行,當(dāng)日即期匯率為
1美元=6.80元人民幣,該應(yīng)收賬款系3月份出口銷售發(fā)生的
A月25日,接受投資者投入的100000美元作為實收資本,投資款已存入
當(dāng)日的即期匯率為1美元=65元人民幣
(3)4月30日的即期匯率為1美元=6.55元人民幣
1)根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
2)計算各外幣賬戶期末的匯兌差額及應(yīng)計入當(dāng)期益的
的調(diào)整
1/561
2021-04-27
其他應(yīng)收款跟應(yīng)收賬款的區(qū)別?
1/638
2019-05-06
老師,我現(xiàn)在接手了一家公司的帳,我發(fā)現(xiàn)了一個很大的問題,這家公司17年成立,17年的時候老板說剛剛建立公司不懂,所以給他朋友走了總共八十多萬的帳,當(dāng)時是從他朋友公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬,然后又從我們公司轉(zhuǎn)到個人頭上出去,所以現(xiàn)在導(dǎo)致這八十多萬的其他應(yīng)收款掛在賬上。當(dāng)時的會計收到這八十多萬的時候做的是預(yù)收賬款,實際當(dāng)時沒有開票沒有申報,轉(zhuǎn)出去的時候做的是其他應(yīng)收款,所以導(dǎo)致這八十多萬一直掛著,請問老師這個現(xiàn)在要怎么做
1/587
2019-12-06
拖動下方圖標至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便