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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-12-06 19:38

你好,如果你現(xiàn)在要處理的話,需要詳細說明當時情況,并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字,調(diào)賬。

常拾 追問

2019-12-06 19:40

好的老師,那請問怎么做呢

王瑞老師 解答

2019-12-06 19:42

借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)收款

常拾 追問

2019-12-06 19:45

老師,這樣沖回去的話需要老板配合提供些什么資料呢

王瑞老師 解答

2019-12-06 19:50

需要詳細情況說明,老板簽字確認。

常拾 追問

2019-12-06 20:11

好的,謝謝老師

王瑞老師 解答

2019-12-07 10:55

不客氣,希望五星好評。

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同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是負數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款為負數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09
1.借 其他應(yīng)付款-甲 貸 庫存現(xiàn)金 2.借 其他應(yīng)收款-已 貸 預(yù)收賬款
2020-03-10 20:32:07
你好,沒太明白,是客戶再打4萬,這之前的五萬怎么處理
2019-08-16 07:26:24
您好,能發(fā)原始單據(jù)上來看下嗎??
2016-06-13 21:55:49
同學(xué)您好,建議計入預(yù)收賬款
2024-01-23 17:47:41
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