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甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,如果是甲公司繼續(xù)加工銷售的話睡來交消費(fèi)稅?如果是直接出售又是誰來叫消費(fèi)稅?
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2022-02-19
我國對卷煙和白酒應(yīng)稅消費(fèi)品適用復(fù)合稅率征收消費(fèi)稅,對不對
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2020-09-11
請問,在2016年新增的增值稅會計(jì)科目中,應(yīng)交增值稅-已交稅額,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,都分別在什么時(shí)候使用呢?
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2019-06-05
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),出口貨品,老師能給我說一下,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,交的增值稅(怎么計(jì)算的),申請退稅,自己最后收到退稅的會計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師,就是買了金稅盤,河北航天給開了一個增值稅專用發(fā)票嗎。認(rèn)證好了不是需要上傳明細(xì),上傳明細(xì)時(shí)有選擇抵扣類型,是選擇費(fèi)用抵扣嗎?
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2016-09-23
生產(chǎn)型出口免抵退備案,如果進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷,是可以抵扣出口部分的進(jìn)項(xiàng)后,繳納內(nèi)銷增值稅就可以,還是需要吧出口部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出處理?
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2021-06-08
一般納稅人11個點(diǎn),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模普通發(fā)票,或者是增值稅發(fā)票17個點(diǎn),13個點(diǎn)。取的三種類型對公司有沒有很大影響?有盈虧?
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2017-04-24
增值稅小規(guī)模納稅人是什么類型企業(yè),小規(guī)模不是不用考慮進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)嗎,小規(guī)模企業(yè)能開專用發(fā)票嗎,小規(guī)模是三個月進(jìn)行一次納稅申報(bào)嗎
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2019-02-26
請問老師增值稅一般納稅人屬于小型微利企業(yè)他們的企業(yè)所的稅的優(yōu)惠政策是什么如何來計(jì)算呢能舉例說明嗎?屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的
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2017-10-23
是不是每個月都要計(jì)提增值稅?應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2018-09-19
老師,我們是生產(chǎn)型的一般納稅人,企業(yè)名下沒有車,都登記在老板私人名下,那么這些車的加油費(fèi)發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎?
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2018-04-17
您好,微小型機(jī)械制造企業(yè)可以享受國家免征稅政策嗎?我們企業(yè)主要是對外加工,但是都需要開增值稅專用發(fā)票,可以減免嗎?對方還能抵扣嗎?
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫無票收入 一個季度收入是8萬多,電商類公司,實(shí)際一個季度的實(shí)際開票銷售額為1500 ,登記類型為公司 。
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2018-04-13
總公司是一般人,不是小型微利,分公司與總公司合并納稅,分公司增值稅獨(dú)立納稅,分公司獨(dú)立按利潤屬于小微,可否享受六稅兩費(fèi)減免政策?
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2022-09-22
將50臺自產(chǎn)的V型廚房清潔器,作為福利分配給本公司行政管理人員,該廚房清潔器每臺生產(chǎn)成本為12,000元,市場售價(jià)為15,000元,不含增值稅。
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2022-03-05
一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),7月份出口貨物銷售額FOB價(jià) USD10000,此貨物的出口退稅率是13%,7月的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,內(nèi)銷為0,那么7月應(yīng)交增值稅是多少?
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2017-08-22
(1以交款提貨方式銷售 A型小汽車 10 輛給汽車銷售公司,每 輛不含稅售價(jià) 15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款 150 萬元.款項(xiàng)已全部收回。
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2023-10-13
老師您好,公司是主營旅行社服務(wù)的企業(yè),享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,2016年第三季度不含稅收入86407.76元,本季度這樣申報(bào)增值稅對嗎?
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2016-10-13
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款,充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會計(jì)分錄?抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月經(jīng)營狀況如下: 業(yè)務(wù)一:用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基,生產(chǎn)42度清香白酒,當(dāng)月銷售25噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二:將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒(有國食健字批號),當(dāng)月全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三:生產(chǎn)14度青梅酒一批,將90%的青梅酒對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元,款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四:將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定6月30日付款。 (其他相關(guān)資料:白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%) 要求: (1)業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (4)業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-16