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某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場銷售1000臺 A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時,采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺,收取含稅差價共226000元。(2)銷售本企業(yè)2016年購進的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得含增值稅收入79100元。 (3)當月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計算(1)(2)(3)業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項稅額
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2023-11-08
您好,我想咨詢一下,處置固定資產(chǎn)處置回收價值時,借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)應(yīng)該怎么計算呢?我們這邊固定資產(chǎn)報告房屋建筑物、大型設(shè)備、辦公設(shè)備等等,種類比較多。
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2019-04-16
老師:您好!我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),大部產(chǎn)品外銷,偶爾也有產(chǎn)品內(nèi)銷,請問在增值稅這一塊,我們怎樣區(qū)分哪些可以申報退稅,哪些只能抵扣?
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2020-01-02
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的評判標準是什么?有什么區(qū)別。一般納稅人可以是小微企業(yè)嗎?可以享受季度收入不超過45萬免征增值稅政策嗎?
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2021-12-08
一般納稅人符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策就不是月報稅了?就是季報了?怎么區(qū)分這個是來增值稅專用發(fā)票那個是開普通發(fā)票,稅率都一樣?
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2020-04-27
出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報關(guān)單 在10月份報稅的時候如何根據(jù)報關(guān)單上的數(shù)據(jù)(美元)填列增值稅納稅申報表的免稅收入額
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2018-10-18
請問,我是外貿(mào)型企業(yè),出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎?我已經(jīng)有廠家開的進項增值稅發(fā)票,我自己是否還需要自己開銷項發(fā)票?2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票,有個大型游樂園平時不開票給游客,買的材料費開很多增值稅發(fā)票抵扣,她既然沒開,拿票抵扣干什么?
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2017-12-03
公益性組織會需要開具發(fā)票么?是什么類型的發(fā)票?專票能開么?<br>還有,公益組織如何報稅?<br>增值稅?所得稅?都要繳納么?
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2019-03-03
在編制t型賬戶時 是不是只有應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的明細是固定設(shè)置的,統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費的2級明細,統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費就可以了?
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2017-12-13
老師,請問股東增股協(xié)議取消,還沒做工商登記和稅務(wù)登記,增資股可以退回去嗎?轉(zhuǎn)款時備注了增資款
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2024-04-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月經(jīng)營狀況如下: 業(yè)務(wù)一:用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基,生產(chǎn)42度清香白酒,當月銷售25噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二:將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒(有國食健字批號),當月全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三:生產(chǎn)14度青梅酒一批,將90%的青梅酒對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元,款項未收到。 業(yè)務(wù)四:將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定6月30日付款。 (其他相關(guān)資料:白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克,其他酒的消費稅稅率為10%) 要求: (1)業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費稅。 (2)業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費稅。 (3)業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費稅。 (4)業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-04-16
加油站儲值卡消費200元,這個儲值卡是充1000贈30里面有1030,那這個收入該確認多少
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2022-02-21
老師,請問公司手機充值話費,是開消費發(fā)票,還是開充值發(fā)票(預付)報銷?。恐x謝老師
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2021-09-16
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號補齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
應(yīng)交稅費主觀題測試 珠海科會公司2021年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費品對外出售,已知這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,公司擬定利潤率20%,消費稅率4%,增值稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當時購買價格20萬元,增值稅率13%),本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工,另一半贈送給兄弟單位(本月市場價格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費品,向?qū)Ψ街Ц洞沾U消費稅2萬元,收回后一半直接用于銷售,另一半用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。 請完成相關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄。
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2021-04-05
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費,取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當月通過認證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當當期的銷項稅額為多少元? (2) 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元? (3)該企業(yè)當期應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅合計為多少元?
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2023-11-06
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款,充值及消費時怎么做會計分錄?抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機,出廠不含增值稅單價為4800元/臺,具體購銷情況如下:(1)向某商場銷售500臺A型電視機,由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時,向運輸企業(yè)(二般納稅人)支付運費,收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購進的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購進電視機零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機,出廠不含增值稅單價為3000元/臺,具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機,由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時,向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費,收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為2000元; 2)銷售視機包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅合計金額15450元,取得稅務(wù)機關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01