出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報(bào)關(guān)單 在10月份報(bào)稅的時(shí)候如何根據(jù)報(bào)關(guān)單上的數(shù)據(jù)(美元)填列增值稅納稅申報(bào)表的免稅收入額
心花漾??
于2018-10-18 15:49 發(fā)布 ??1533次瀏覽
- 送心意
牛老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-10-18 17:20
你好,建議你按照報(bào)關(guān)單上FOB美元離岸價(jià)乘以報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)出口日期的匯率計(jì)算的金額確認(rèn)出口銷售收入。這個(gè)金額在納稅申報(bào)時(shí)填入附表一免稅銷售額中。
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你好,建議你按照報(bào)關(guān)單上FOB美元離岸價(jià)乘以報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)出口日期的匯率計(jì)算的金額確認(rèn)出口銷售收入。這個(gè)金額在納稅申報(bào)時(shí)填入附表一免稅銷售額中。
2018-10-18 17:20:54

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:37

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:34

你好,最好是根據(jù)發(fā)票哦,都要跟發(fā)票一致的,報(bào)關(guān)單
2019-10-18 10:08:00

你好,你前期申報(bào)免抵退了沒有,如果沒有直接申報(bào)免稅
報(bào)關(guān)單不需要管的
2020-10-20 10:54:22
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