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老師 房租代理企業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少?
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2019-03-13
老師你好,我公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)免增值稅企業(yè)收到專票怎樣處理
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2023-10-15
您好 購買金稅盤比如花了300元 那就借管理費(fèi)用480 貸銀行存款480 抵減增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 480 在我看來就這樣一借一貸管理費(fèi)用沖平了,管理費(fèi)用只是過渡科目。剛做金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)業(yè)務(wù)46結(jié)轉(zhuǎn)損益卻紅字沖減了管理費(fèi)用 之前金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)只有購入金稅盤 480 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 480 , 金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)全程沒有抵增值稅的分錄,然后到了月末就結(jié)轉(zhuǎn)損益沖管理費(fèi)用? 這里有點(diǎn)不懂還請您解釋
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2018-03-13
參公管理單位,無法收回的其他應(yīng)收款如何處理?
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2020-01-15
屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè),他有免增值稅業(yè)有不免增值稅的我該如何核算,賬務(wù)怎樣處理?
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2017-05-22
有家企業(yè)注冊名為康和健康發(fā)展管理有限公司,所屬行業(yè)填什么呀?
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2019-03-18
根據(jù)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律,如何對資金循環(huán)各過程進(jìn)行管理、控制
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2023-04-21
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280元 貸:銀行存款280元 若是你抵減增值稅的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280元 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280元這樣嘛?那減免稅額的余額就放著嘛?不用結(jié)轉(zhuǎn)嘛? 請問公司支付稅盤的技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,這筆會計(jì)分錄怎么做??
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2022-04-01
上月開具的增值稅專用發(fā)票錯(cuò)開為增值稅普通發(fā)票,本月需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-06-08
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%;銷售價(jià)格均不含向購買方收取的增值稅;原材料采用實(shí)際成本法核算。2018年12月該公司共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 購入原材料一批并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款3000000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額390000元,全部以銀行存款支付材料驗(yàn)收入庫。 2.購入管理用小轎車一輛,增值稅發(fā)票上注明買價(jià)390000元,增值稅50700元,以銀行存款支付。 3.出售一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),售價(jià)230000元,該交易性金融資產(chǎn)的賬面余額為200000元(無公允價(jià)值變動記錄),款項(xiàng)存入銀行。
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2021-06-29
我的營業(yè)范圍里面有潤滑油的銷售這一類目,前不久在開票軟件里面增加了成品油開票模塊。請問潤滑油是否屬于成品油?銷售潤滑油是否需要辦理資質(zhì)證書?感謝蔣老師!
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2019-12-31
增值稅的計(jì)算方法
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2024-03-04
個(gè)人開局一萬五千的發(fā)票,內(nèi)容有香油,醬油,雞精一類的,為什么增值稅和個(gè)稅都是要一百多塊錢呢?
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2021-11-15
甲有一加油站為增值稅一般納稅人,甲將加油站整體出租給乙,甲只收租金,甲出租收入要交什么稅
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2018-12-24
還有問下車間用購買的油水分離器,接頭,氣管,是計(jì)入制造費(fèi)用-低值易耗品嗎?
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2019-04-09
老師,財(cái)務(wù)軟件年底管理費(fèi)用為A,但是軟件里面明細(xì)賬各項(xiàng)加起來數(shù)字是B,B-A=280,檢查了當(dāng)時(shí)入賬金稅盤的分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣增值稅時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免增值稅) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),老師這個(gè)是不是做錯(cuò)了?現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改,年報(bào)期間費(fèi)用要怎么弄?
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2020-05-14
甲公司為增值稅一般納稅人,20X1年底對現(xiàn)有非流動資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和處置: 1) 臺生產(chǎn)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為50萬元,己計(jì)提折舊45萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。取得報(bào)廢殘值 變價(jià)收入2萬元,增值稅稅額為0.26元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用0.35萬元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。 (2)經(jīng)商議決定將一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)對外進(jìn)行出售,該商標(biāo)權(quán)成本為100萬元,己攤銷50萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元,出售 價(jià)款為100萬元,增值稅6萬元,款己收并存入銀行。 要求:不考慮其他相關(guān)因素,編制上述兩項(xiàng)資產(chǎn)處置的相關(guān)會計(jì)分錄 (單位:萬元)。
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2022-06-16
820元的稅控盤可以全額抵扣增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借 管理費(fèi)用 -820 就這么一直掛借方嗎
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2017-04-26
一般納稅人本月勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票,這增值稅專票是公司給高管人員租住的公寓房租費(fèi),賬務(wù)怎么處理?
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2023-04-06
抵減280元增值稅,分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)280,貸管理費(fèi)用,這樣對嗎?為什么增值稅不平啊,借方有280元,這是怎么回事
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2018-10-05