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老師,小規(guī)模納稅人季度未達到起征點,有在國稅代開增值稅專用發(fā)票并預交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
民非學校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務收入19417.48應交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務收入19417.48應交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結轉(zhuǎn)到其他收入呢,謝謝
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2019-05-16
老師,這題不用換成未含稅價格嗎,不用填應交稅費-應交增值稅/進項稅嗎
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2017-12-01
進項稅額,銷項稅額不需要結轉(zhuǎn),要交稅用未交增值稅表示,是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應交稅費-未交增值稅金額嗎
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2019-02-15
老師,應交增值稅科目下的子目月末都要結轉(zhuǎn)到未交增值稅?舉例,本月進項8 ,銷項1,出口應退稅8,要怎么寫分錄?
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2019-05-05
增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了,我是直接在報表更改嗎
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2019-10-18
老師,我們是小微企業(yè),按季收到的租金未超30萬元,算下來是不用交增值稅,按政策不用交的增值稅要如何做憑證
1/155
2024-05-21
老師您好,房地產(chǎn)公司老項目簡易計稅,預收房款應預交增值稅,但是公司未支付預交增值稅費怎么做會計分錄 ?
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2019-06-17
本期銷項-進項-留底=9472.48但是設計金稅盤全額抵減1050,本期應交的增值稅是8422.48,那么我用作計提稅金這個分錄嗎就是借:應交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應交稅費—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費附加 8422.48*0.03 地方教育費附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細賬的時候只設置了一個應交稅費-應交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細賬的時候要一個一個的分開登記嗎,好是可以都去登記在一個應交稅費總科目里面
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2019-02-21
為什么要把預繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項呢
1/1505
2019-03-20
接了家爛賬,應交稅費增增稅未交增值稅貸方有余額,實際并不欠稅。應該怎么做分錄可以處理掉余額?
1/1657
2020-03-25
每個月月末結轉(zhuǎn),除了結轉(zhuǎn)銷售成本,結轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費用,借:收入 貸:本年利潤,這個結轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費用完結轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
增值稅未申報或未比對
1/397
2019-10-12
增值稅未申報或未比對
1/1242
2019-10-12
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時,取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師6月應交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數(shù)據(jù),
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2019-12-12
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時的應交增值稅的三級科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎?
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2019-10-21