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老師麻煩問一下 可抵扣暫時(shí)性差異和可抵扣虧損是一個(gè)概念嗎
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2020-04-09
去年有一筆暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估,30萬,貸:其他應(yīng)付款—暫估,30萬,今年如何沖底這筆暫估款,會(huì)計(jì)分錄怎么填。發(fā)票是30萬,13個(gè)點(diǎn)的專票。
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2020-05-16
老師我想問下我9月份暫估材料,然后暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,我在想,這個(gè)月我是不是要沖出暫估材料,然后再?zèng)_出暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢
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2017-11-05
去年暫估成本時(shí),借原材料-暫估 40000,貸應(yīng)付賬款-暫估40000,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000,原材料-暫估40000;今年發(fā)票到賬金額是41100,具體應(yīng)該怎么做賬啊?
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2021-04-28
16年有暫估的原材料,到現(xiàn)在沒有全部開回來發(fā)票過。中途有收到一點(diǎn)發(fā)票 就按收到發(fā)票的金額沖的暫估原材料金額這樣操作可以不?
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2019-10-29
老師,請(qǐng)問,我暫估的商品可以本月就進(jìn)成本嗎,如:借 庫(kù)存商品 54000 貸:應(yīng)收賬款 估價(jià)入庫(kù) 54000;然后轉(zhuǎn)入成用本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 54000 貸:庫(kù)存商品 54000
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2015-10-29
老師,之前暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,每個(gè)月來一部分發(fā)票,我沖銷暫估之后,又重新入到成本里了,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本那里每個(gè)月都是負(fù)數(shù),可以嗎?
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2019-06-10
老師,5月31日之前申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),那暫估的是不是要在申報(bào)之前拿回發(fā)票?如果5月25日申報(bào),5月4日開出拿回的發(fā)票可以沖暫估 嗎?
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2019-04-28
公司是做政府采購(gòu)的,現(xiàn)在政府已采購(gòu)并打款來公戶了,現(xiàn)在我公司的成本發(fā)票沒回來,暫估庫(kù)存商品會(huì)計(jì)分錄怎么做?暫估可以入庫(kù)嗎?
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2018-12-30
我暫估的時(shí)候價(jià)格暫估高了,成本也多結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在想在這月把成本少計(jì)提??墒俏野l(fā)現(xiàn),如果少計(jì)提的話庫(kù)存就會(huì)有剩余啊,那該怎么少結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-03-25
老師好!11月暫估入庫(kù)1萬,12月發(fā)票開了1萬,本來是沖暫估1萬,數(shù)字輸入錯(cuò)誤15000,這個(gè)在今年一月做張負(fù)數(shù),再做張正確的憑證可以嗎?
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2024-02-18
全年一次性獎(jiǎng)金收入,免稅收入里面可以怎樣填?可以全部免稅嗎?
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2022-01-04
小規(guī)模的公司,租的辦公室和物業(yè)費(fèi)可以可以一次性進(jìn)入費(fèi)用不
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2021-05-05
固定資產(chǎn)一次性扣除是從購(gòu)入當(dāng)月就可以還是要下個(gè)月才可以
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2020-04-29
請(qǐng)問老師,能給一個(gè)建筑施工企業(yè)完整的材料暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄嗎?(發(fā)票已開,在月底需要結(jié)轉(zhuǎn)的情況下)
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2020-04-29
2X20年4月,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,應(yīng)收貨款為3660五立,甲公司點(diǎn)文分為德余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將應(yīng)付貨款分類為攤余成本計(jì)量的金融負(fù)領(lǐng).9月,又方的商進(jìn)行債務(wù)重組,乙公司以自己一臺(tái)設(shè)備抵償上述債務(wù),該設(shè)備成本 2850萬元,已經(jīng)計(jì)是折1月50 萬元。重組日甲公司的債權(quán)的公允價(jià)值為3390萬元,甲公司對(duì)該微權(quán)計(jì)提了20萬元的環(huán)賬準(zhǔn)備;甲公司支付固定資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)6萬元。假定不考慮增值稅因素. 要求:編制甲、乙公司債務(wù)重組的會(huì)計(jì)分錄。(本題9分
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2022-02-24
合資入股一方用700萬現(xiàn)金入股,一方以固定資產(chǎn)入股300萬(固定資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值是200萬),賬務(wù)上應(yīng)該怎么做?
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2019-04-08
請(qǐng)問下之前有個(gè)會(huì)計(jì)原材料暫估入庫(kù)是這樣做的,然后還暫估了稅金,原材料暫估入庫(kù)余額為0了,收到發(fā)票我應(yīng)該怎么做?正確的如果改過來應(yīng)該怎么做?@第一筆分錄:借:原材料 -暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款 @第二筆分錄:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-暫估入庫(kù) @第三筆分錄 借:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:原材料-暫估入庫(kù)
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2020-03-30
材料暫估入庫(kù)的分錄與收到發(fā)票后反沖暫估的分錄
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2019-03-19
沖回上月暫估后,隨上月暫估值結(jié)轉(zhuǎn)的成本要轉(zhuǎn)出嗎?
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2019-07-13