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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-10 11:18

您好
您沖銷暫估后入到成本了 怎么營(yíng)業(yè)成本會(huì)是負(fù)數(shù)?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 11:23

不好意思,老師,我忘記減稅金了,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本那里沖銷之后,是0

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 11:25

如果年末收到的發(fā)票不夠暫估的,咋辦?老師

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:25

那是正確的 暫估金額跟發(fā)票金額一致的話

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 11:32

老師,五月份收到的一張成本進(jìn)項(xiàng)票稅率是10%,可以正常抵扣嗎

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:32

五月份收到的一張成本進(jìn)項(xiàng)票稅率是10%,如果是以前業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以正常抵扣

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 13:22

是五月份發(fā)生的,老師,這個(gè)月申報(bào)時(shí),我已經(jīng)把它填在進(jìn)項(xiàng)稅額欄了,五月沒(méi)有銷項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:23

五月份發(fā)生的 那應(yīng)該開具9%的發(fā)票 對(duì)方到時(shí)候被稅務(wù)查到會(huì)讓開具紅字的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 13:25

老師,我們有即征即退,這個(gè)月開了一張銷售收入的票,稅額是7000多,之前是按照即征即退銷項(xiàng)申報(bào)的,因?yàn)槲覀冏罱鼪](méi)有一般計(jì)稅銷項(xiàng),現(xiàn)在一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)留底稅額有2萬(wàn)多,下個(gè)月申報(bào)時(shí)我可以把這個(gè)銷售收入稅額全額抵扣嗎?不申報(bào)即征即退銷項(xiàng)了?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 13:26

那我們現(xiàn)在怎么辦

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:27

您以后還有一般計(jì)稅么?這個(gè)留底的話 可以一直留著的啊 知道企業(yè)注銷

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 13:29

是可以留著,我想下可以用即征即退銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)留底嗎?進(jìn)項(xiàng)稅率是10%,銷項(xiàng)稅率是13%

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:33

可以用即征即退銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)留底

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 13:39

老師,如果對(duì)方開具了紅字發(fā)票,我們這邊已經(jīng)入賬并認(rèn)證申報(bào)了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要轉(zhuǎn)出1%的稅率嗎?

即征即退銷項(xiàng)稅額只要不申報(bào)時(shí)填寫在增值稅報(bào)表即征即退那里,就可以用留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,是嗎?意思就是退稅不可以抵扣,不申請(qǐng)退稅就可以抵扣嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:40

您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 您開具紅字發(fā)票信息表 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 根據(jù)發(fā)票的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 13:46

現(xiàn)在是我這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證,并填寫在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)欄,還沒(méi)抵扣,現(xiàn)在還在申報(bào)期,我可以修改增值稅申報(bào)表的,我現(xiàn)在就要開紅字發(fā)票信息表嗎?這個(gè)我沒(méi)開過(guò),在稅控盤里開嗎?另外,要對(duì)方重新開具一張9%的專票嗎

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:47

您收到發(fā)票的是什么稅率 就開具什么稅率
自己在稅控盤里面開具 這個(gè)月開具下個(gè)月申報(bào) 可以不著急

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 14:04

這個(gè)是5月份開過(guò)來(lái)的票,6月初我已經(jīng)申報(bào),填寫在增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)留底稅額里了?我現(xiàn)在要怎么做?五月份這張發(fā)票還用入賬嗎?,是要對(duì)方重新開具一張9%的稅率的發(fā)票給我們重新入賬   ,申報(bào)  嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-10 14:06

這個(gè)月按正常的申報(bào) 要入賬 
已經(jīng)隔月了 對(duì)方不好作廢 只能等你開具紅字發(fā)票信息表 開具紅字發(fā)票
等對(duì)方開了紅字發(fā)票后再開正確的藍(lán)字發(fā)票給您即可 
都是7月申報(bào)期申報(bào)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-06-10 14:29

老師,我這個(gè)月開具紅字發(fā)票信息表,啥時(shí)間做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?7月申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?這種情況必須是我們這邊開具紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方才可以開紅字發(fā)票嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-10 14:32

是的 您已經(jīng)認(rèn)證抵扣 必須您單位開具紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方才可以開紅字發(fā)票
您開具紅字發(fā)票信息表的次月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)

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是的,包含主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
2021-06-03 13:46:19
毛利就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不用考慮稅金及附加
2018-08-02 13:50:43
你好,這個(gè)不一定就是相等的
2022-01-04 10:11:12
你好,通常是按利潤(rùn)總額/營(yíng)業(yè)成本
2017-04-18 15:49:39
同學(xué),你好 不是,這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
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