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收到稅務(wù)局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費用 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉(zhuǎn)賬,7月取得房租發(fā)票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費分計分錄:借:管理費用---開辦費,貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調(diào)整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?/span>
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2020-05-29
老師 給電力公司交的電費 只有收據(jù) 發(fā)票下個月才能開 支付電費拿到收據(jù)時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款?分錄正確么?
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2020-04-10
12月份預(yù)付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
支付稅控盤的金額480元,當時經(jīng)辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應(yīng)交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
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2016-06-14
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費用達到27000可以嗎
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2016-09-14
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
手工帳多蘭明細張管理費用怎么沒有答案
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2017-11-15
2021年1月職工加班費記入了管理費用 其他支出里面,4月份進行修改,請問怎么改?
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2021-04-23
你好,郭老師!還是剛才那個問題,管理費用—工資下歸集的是個人保險+個稅+實發(fā)工資。但是在工資表里那欄是應(yīng)發(fā)工資呀。我填報個稅也要填寫這個數(shù)字,社保這樣也要交個稅了。
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2020-04-24
一個沒有經(jīng)驗的企業(yè)給員工發(fā)工資,如果入管理費用那么利潤這塊就總是負數(shù)了,因為這個企業(yè)沒有經(jīng)營但是代給別人上保險呢,所以入賬就試同公司的員工,這塊怎么弄合適呢
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2018-09-19
我們公司主辦會計是帶帳會計,我看他每次計提的公資都是實發(fā)工資,不是應(yīng)發(fā)工資,我問她她說也可以,我們是小公司,她說只要工資表沒算錯就可以,然后社保一塊全部計入管理費用,這樣可以嗎?
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2019-12-26