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本期銷項小于進項 ,本期 未交增值稅借方余額 什么含義?本期銷項小于進項不要交增值稅,本期 未交增值稅借方余額 什么含義?
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2018-03-23
,小規(guī)模企業(yè)開普票2萬,自開專票2萬,現(xiàn)在一月收入不超過3萬不交增值稅,除了那2萬交增值稅,普票的2萬要交增值稅嗎
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2019-04-02
營改增之后,變賣廠房,除了本身廠房的增加額交納增值稅之外,增加額部分還要交納哪些稅種?土地增值稅呢?
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2016-09-24
老師,一般納稅人公司月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳款時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。這樣的分錄是對的嗎?
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2020-04-21
退貨會計分錄 借:應(yīng)付帳款11.7 貸:原材料 10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 1.7月份終了 是不是做分錄 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.7
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2017-07-10
上月沒有留抵稅額,本月進項稅額45566.6,銷項稅額10251.2,問老師結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄是:借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅45566.6,貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額45566.6對不?
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2018-12-14
以下均為一般納稅人,你幫我看數(shù)據(jù),是否是交增值稅太少了,一般按什么比例交,因為我都是按抵扣后交,1、16年營業(yè)額1063563.42 交增值稅:12389.9 2、16年營業(yè)額1949076.89 交增值稅:24211.94
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2017-02-23
用友U8軟件在期末業(yè)務(wù)處理時,如果要將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”,應(yīng)使用哪種轉(zhuǎn)賬定義?具體如何操作?
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2023-03-22
8月份怎么有3張增值稅扣款回單呢,明明報稅的時候就是第一張是增值稅扣款的數(shù),不知道另外兩張扣的是什么
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2017-10-09
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費 30 萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元:購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計算該企業(yè) 8 月份應(yīng)納增值稅。
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2023-06-19
個人轉(zhuǎn)讓住房交啥稅?" 要交交增值稅?嗎
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2023-05-15
老師您好,關(guān)于增值稅加計抵減的月末轉(zhuǎn)出的會計分錄,例如,應(yīng)交增值稅10000,加計抵減10%1000元,實繳9000元,的會計分錄——月末的時候轉(zhuǎn)出:借: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 9000 加計抵減項 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對嗎?請您幫忙做一遍完善的會計分錄——計提本月的增值稅 及次月實繳的會計分錄
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2020-03-12
)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.9萬元
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2023-05-08
老師,快帳的起初設(shè)置里,填應(yīng)交稅費 但科目余額表顯示, 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額在貸方2000 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方2000 我應(yīng)交稅費怎么填
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2019-12-04
個體工商戶查賬征收,個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會交個人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
宜優(yōu)-pro有限公司為增值稅一般納稅人, 2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 采購一批材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明價款20000元,增值稅稅額2600元,材料尚未收到,給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票,面值22600元。則應(yīng)借記 科目,金額20000 元,借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,三級科目為 金額2600元,貸記 科目,金額 元。
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2021-05-26
我單位上兩個月有留抵,沒交增值稅,我這月交增值稅的時候是不是應(yīng)該比平時稍微高一點?因為留抵不交增值稅稅負(fù)率算0吧?
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2021-09-30
如果增值稅月末出現(xiàn)進項大于銷項,是否應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,體現(xiàn)為負(fù)數(shù)?還是在未交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù)?
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2018-02-22
報稅系統(tǒng)里少的一分借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未見增值稅袋應(yīng)交稅費未見增值稅 營業(yè)外收入 這樣做對嗎?是報稅系統(tǒng)里少一分
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2017-12-01
老師,小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票需要交納增值稅嗎?如果交納增值稅是否還需要繳納附加稅?需要交納的增值稅附加稅有那些?
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2019-10-17
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