国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

請木木老師解答 老師我想補(bǔ)充提問結(jié)果題目過期了 還是那個(gè)幫我檢查分錄的題 我改正了一下 2018年 借:營業(yè)外支出300 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債300 借:遞延所得稅資產(chǎn)75 貸:所得稅費(fèi)用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 200 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借:以前年度損益調(diào)整75 貸:遞延所得稅資產(chǎn)75 借:所得稅費(fèi)用125 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅125 借:盈余公積 275*10%    利潤分配-未分配利潤 275*90%  貸:以前年度損益調(diào)整 275 老師重點(diǎn)在第5個(gè)分錄 其他應(yīng)付款500應(yīng)該交的當(dāng)期所得稅 我分錄寫對了嗎
1/339
2020-10-27
老師您好。我2019年12月9日在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),錯(cuò)誤理解了“勾選不抵扣”那項(xiàng),把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了勾選不抵扣,并報(bào)了稅。我請問我不能抵扣的那些進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做賬務(wù)處理呢?我問了稅局,稅局說不能做為營業(yè)外支出。
2/731
2020-01-07
預(yù)付賬款,貨已到,買的辦公用品,但是沒有發(fā)票,也沒核銷,2年了,跟對方聯(lián)系不上,查對方工商信息也沒有注銷,年底能直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,還是轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)用?
6/475
2021-07-08
作為快遞公司,不收客戶錢的快遞費(fèi),應(yīng)該怎么做憑證啊我之前先借:主營收入,貸:應(yīng)收賬款再借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款我們月結(jié)客戶,私人件,老板說不收錢
1/820
2017-08-11
老師,應(yīng)收賬款收不回來,損失不應(yīng)該走壞賬準(zhǔn)備嗎?為什么是營業(yè)外支出呢?
3/767
2021-04-29
老師,印花稅滯納金是不是計(jì)入營業(yè)外支出?稅前不可以抵扣的? 還有公司支付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和防洪保安資金怎么做會(huì)計(jì)分錄?
11/1256
2016-04-26
我公司急用錢將收到的 銀行承覺匯票轉(zhuǎn)讓給其匯公司。其它公司收取百分之三的費(fèi)用扣除費(fèi)用后的錢已轉(zhuǎn)入我銀行,這樣產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用?還是營業(yè)外支出?
1/514
2019-10-03
公司不用該員工,給該員工放假了。員工把公司告了。法院判決書,要求支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,放假生活費(fèi),案件受理費(fèi)走什么科目呀,營業(yè)外支出——賠償,行嗎
1/617
2020-12-03
企業(yè)因臺(tái)風(fēng)造成原材料毀損一批。該批原材料取得時(shí)的成本為20萬元。負(fù)擔(dān)的增值稅為3.2萬元。該批原材料的計(jì)稅價(jià)格為22萬元。取得保險(xiǎn)公司的賠款為10萬元。為什么計(jì)入營業(yè)外支出10萬呢
1/2724
2019-11-13
現(xiàn)在在調(diào)賬,要做一筆憑證,里面包含:無形資產(chǎn)—原值,累計(jì)攤銷,營業(yè)外支出等三個(gè)科目。摘要是寫啥??怎么做分錄哇??
1/1079
2019-12-06
老師,增值稅和附加稅計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出還是也計(jì)入成本里?
2/716
2022-02-24
想問一個(gè)問題,公益性捐贈(zèng)支出在12%扣除。 比如某公司捐贈(zèng)20萬給希望小學(xué),當(dāng)年年末利潤是100萬,按12%來扣除,也就最多只能扣12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)入到營業(yè)外支出多扣8萬,那是不是在100萬的基礎(chǔ)上要調(diào)增8萬在利潤,即108萬交稅? 如果當(dāng)年的利潤是200萬,那么可以扣除的是200萬×12%,也就是24萬20萬,小于24萬就據(jù)實(shí)扣,扣20萬,此時(shí)利潤就是200萬,不作調(diào)整?是嗎? 另外還想問一點(diǎn)。就是視同銷售的收入,是不是既增加了增值稅,又會(huì)增加企業(yè)所得稅?
4/1335
2021-12-28
老板讓開發(fā)票,合同款為不含稅價(jià)。結(jié)果客戶轉(zhuǎn)賬安合同價(jià)為含稅價(jià),票面的稅金不給了。老板也認(rèn)了,那稅價(jià)1000多,記入營業(yè)外支出嗎?
2/993
2020-05-28
老師好,購買土地繳納的土地使用稅、契稅、印花稅都記入什么科目?因延期繳納土地使用稅產(chǎn)生滯納金記入營業(yè)外支出嗎?謝謝
1/1774
2020-08-03
老師,管理不善造成存貨損失,入管理費(fèi)用,管理不善造成固定資產(chǎn)損失為什么進(jìn)營業(yè)外支出?
1/1626
2019-05-29
勞務(wù)公司差額交稅還是按9個(gè)點(diǎn)交稅?應(yīng)收賬款貨款尾差借方0.8沖銷計(jì)入營業(yè)外支出還是其他科目?
1/639
2020-04-01
老師您好!我公司6月份發(fā)了一筆農(nóng)民工工資,當(dāng)時(shí)說合同可以簽下來的,就先開工干活了,發(fā)工資的分錄是借:工程施工---合同成本---人工費(fèi),貸:銀行存款??墒亲罱K這個(gè)合同沒有簽下來,這筆農(nóng)民工工資我該怎么處理?。坑欣蠋熃ㄗh我把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。我忘了問附件需要什么呀?我有什么證據(jù)證明這筆業(yè)務(wù)???
1/1098
2019-10-25
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,在今年四月份留底進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè)的全部進(jìn)項(xiàng)稅額檢查中,被稅務(wù)局檢查到一張建筑安裝發(fā)票的備注欄沒有備注清楚,稅務(wù)局要求退回給稅務(wù)局了,以后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,這個(gè)要怎么做賬? 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我要接下去要?dú)w集到什么科目,是營業(yè)外支出嗎?
5/493
2022-08-26
關(guān)于應(yīng)收賬款,當(dāng)時(shí)開的全額發(fā)票,有合同沒執(zhí)行完終止的,有些反饋是以軟件產(chǎn)品不好用為由,不給尾款,我若轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,需收集拿著資料,才能匯算是不調(diào)增?
5/820
2021-12-09
【舉個(gè)栗子】某企業(yè)2022年的會(huì)計(jì)利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)。“營業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價(jià)為100萬元(不含增值稅)。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 1、視同銷售收入100-視同銷售成本80=調(diào)增20 2、稅法捐贈(zèng)支出100+100*13%=113, 會(huì)計(jì)捐贈(zèng)支出93, 113-93=調(diào)減20 3、限額400*12%=48, 稅法口徑捐贈(zèng)113, 調(diào)增113-48=65 應(yīng)納稅所得額調(diào)整20-20+65=65, 是這樣算嗎?
3/1017
2024-04-12