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請(qǐng)問(wèn) 月報(bào)附表四中 稅費(fèi)抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-04-11
個(gè)體小規(guī)模,增值稅在起征點(diǎn)9萬(wàn)元以下,教育費(fèi)附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
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2018-07-02
發(fā)放工資是否需要附個(gè)稅申報(bào)表
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2019-03-05
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)里面的企業(yè)會(huì)計(jì)制度附注表怎么填,小規(guī)模零申報(bào)企業(yè)
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2024-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師,認(rèn)證專(zhuān)票后,在申報(bào)附表二里沒(méi)有顯示認(rèn)證的數(shù)據(jù),是怎么回事
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2021-04-16
老師主表一的13欄上期留抵稅額和附表(四)增值稅稅控專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)有關(guān)系嗎
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2016-07-08
我公司于2023.4月更正了2022.10增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交增值稅4303.19,城建稅215.16,教育費(fèi)附加129.09,地方教育費(fèi)附加4733.51,稅務(wù)審計(jì)報(bào)告要根據(jù)這個(gè)金額來(lái)出稅務(wù)報(bào)告,想問(wèn)一下,我的財(cái)務(wù)報(bào)表需要如何更改,更改之后我的賬務(wù)處理要有那些變動(dòng)
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2023-07-20
老師請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加僅僅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅嗎。?我在工程地預(yù)交的倆個(gè)點(diǎn)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅要不要加上?
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2022-03-29
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,5%征收率差額征收增值稅,增值稅附列資料如圖所示,增值稅主表如何填列,需要交稅嗎
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2019-10-20
想問(wèn)下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎?有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎?我們公司是零申報(bào),每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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2016-09-01
一般納稅人注銷(xiāo),增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎?另外下面的附列資料是自已填還是專(zhuān)管員填呢?
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2019-01-21
賣(mài)牛羊肉的是免增值稅的,開(kāi)發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫(xiě)在小微企業(yè)免銷(xiāo)售額還是填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額里?
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒(méi)有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫(xiě)到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模開(kāi)票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額是按照3%生成的,請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫(xiě)憑證
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2020-07-09
附列資料表單獨(dú)申報(bào)在哪個(gè)模塊?
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2019-04-14
納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢(qián)怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
四月份開(kāi)出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開(kāi)10%,五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄,沒(méi)辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅,請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入,還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10