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老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報表的時候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目的金額,給國家繳納增值稅呢?沒有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯誤。因為建賬的時候就沒有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
老師請問利潤表中營業(yè)稅金及附加僅僅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅對應(yīng)的附加稅嗎。?我在工程地預(yù)交的倆個點增值稅對應(yīng)的附加稅要不要加上?
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2022-03-29
老師,附表4預(yù)繳是6431.07,主表分次預(yù)繳就填了12862.14(6431.01+6431.07),這個數(shù)字時當(dāng)時進(jìn)正常戶也繳了一次,申報時就不行,這個怎么處理呢?
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2019-10-18
老師認(rèn)證了一張所屬期6月份的專票,這個月申報時 應(yīng)該填在附表二的哪一欄
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2019-07-11
你好,6.1號進(jìn)行了退稅勾選,要申報5月份的時候在附表二沒有體現(xiàn),退稅勾選不能跨月嗎
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2019-06-08
附列資料表單獨申報在哪個模塊?
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2019-04-14
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,5%征收率差額征收增值稅,增值稅附列資料如圖所示,增值稅主表如何填列,需要交稅嗎
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2019-10-20
請問 月報附表四中 稅費抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2022-04-11
小規(guī)模地稅定期定額戶,之前地稅都是申報期自動零申報。一直繳納增值稅,沒繳納過附加稅。去稅務(wù)大廳核實了一遍沒有未申報和欠繳信息?,F(xiàn)在已經(jīng)申報定期定額表下圖1所示,要再按圖2所示提交附加費表,就出現(xiàn)圖3的提示。這些附加費到底申報不申報?繳納不繳納?
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2019-01-13
您好,我公司11月所開專票中有一張“技術(shù)服務(wù)費”發(fā)票,金額56603.77,稅額3396.23,其已在“增值稅及附加稅費申報表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫,但審核時顯示其與附表三的6%稅率項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目第一列數(shù)值之和不等,請問這附表三該如何填寫呢?
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2020-12-18
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時,增值稅申報表需要再次申報嗎,還是需要申報負(fù)數(shù)
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2022-03-25
老師,我們3月份是增值稅免稅的,然后3月份多開了發(fā)票,如果4月份沖掉,那我能不能在增值稅申報表的時候,現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù),然后這個月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅,即視同銷售,會計賬務(wù)中是否需要列明樣品收入? 2.樣品視同銷售在國稅增值稅申報表中,收入是否含樣品收入?
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2022-07-12
季度報表,是申報增值稅了就可以清卡去申領(lǐng)取發(fā)票了嗎?還是要把財務(wù)報表做了才能申領(lǐng)發(fā)票?
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2020-01-05
老師,現(xiàn)在申報要填附表一,這個是怎么填的啊?填這個季度的合計數(shù)嗎?
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2016-10-20
老師你好,我上期勾選的發(fā)票。填在了附表二 已驗證未申報抵扣欄。本期不能申報了應(yīng)該怎么處理才能申報呢?
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2019-10-10
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
8月份第一次購買稅控設(shè)備480元,在申報時填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費填寫480,期末余額0。 而實際上并沒有抵扣 增值稅減免稅申報表,沒有填寫空白。 主表中應(yīng)納稅額減征額,0 問,11月份,還可以正常在申報增值稅減免稅申報表中填寫抵扣480元嗎?
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2019-11-05
老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報時,在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報,三月份該如何申報?
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2020-04-11
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