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建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅
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2019-08-06
內(nèi)外帳交增值稅、增值稅附加稅,會(huì)計(jì)分錄分別是怎樣的?
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2018-04-04
個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)要交增值稅?增值稅一塊錢
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2020-04-22
2017年以前的增值稅,2018年補(bǔ)交的增值稅用的科目一樣嗎?
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2018-10-16
小微企業(yè)沒(méi)有增值稅季度超過(guò)45萬(wàn)要不要交增值稅呢
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2021-10-25
繳完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額要怎么處理呢
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2022-01-19
應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
補(bǔ)提增值稅怎么做分錄,上個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)少了~
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2018-05-03
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專票季度不超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅嗎
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2019-05-15
虛開(kāi)增值稅發(fā)票的公司,不也交增值稅嗎?他憑什么獲利?
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2019-10-31
從增值稅納稅申報(bào)表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
企業(yè)房產(chǎn)872萬(wàn),增值稅5%(差額征收),應(yīng)交稅增值稅怎么算?
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2021-01-06
老師,增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實(shí)際要繳納的增值稅,怎么處理呢?我從11月下旬才接的別的會(huì)計(jì)的賬,我看他17年年底的時(shí)候?qū)?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)做過(guò)處理
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2019-01-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫錯(cuò)了(寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,具體分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 余額貸什么呢?摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎?謝謝!急急急
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2019-05-06
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
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2021-05-04
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請(qǐng)問(wèn)下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01