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勞務(wù)公司異地施工,是在外地繳稅,註冊(cè)地開(kāi)票嗎
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2020-07-01
納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
超市的稅控盤(pán)如何將自己的商品名稱(chēng)編碼導(dǎo)入?
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2018-09-14
請(qǐng)問(wèn)去年九月開(kāi)的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
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2021-10-22
一般納稅人銷(xiāo)售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13
老師,你好,我2018年年底沒(méi)有計(jì)提所得稅,2019年直接補(bǔ)交的2018年的企業(yè)所得稅,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后我2019年5月做了借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn),期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn),差的是2018年所得稅匯算的金額,我這個(gè)應(yīng)該要調(diào)報(bào)表?還是該怎么做啊
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2020-01-07
企業(yè) 的得利和損失包括計(jì)入當(dāng)期的得利和損失,像書(shū)中說(shuō)的計(jì)入所有 者權(quán)益的得利的損失,這兩個(gè)概念是同個(gè)意思嗎
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2018-09-23
企業(yè)所得稅季度報(bào)表:我記賬的凈利潤(rùn)累計(jì)是-25395.72元 為什么報(bào)稅報(bào)表實(shí)力利潤(rùn)額為-24500.43元 差額是實(shí)際已預(yù)交所得稅額16.91 特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅額878.38 這有問(wèn)題嗎 謝謝
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2017-10-11
老師,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)35522.24,所得稅費(fèi)是1065.67,計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄是在期間損益后還是前?我這里的本年利潤(rùn)是沒(méi)減去所得稅費(fèi)的,到底怎么處理才對(duì)?
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2019-04-11
老師您好我現(xiàn)在2020年底企業(yè)利潤(rùn)總額是1480360.75。糧食收購(gòu)企業(yè),我想知道根據(jù)最新的所得稅政策我需要交多少所得稅.下面是我19年企業(yè)所得稅年報(bào)表,和2020年利潤(rùn)表
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2021-01-10
老師,我問(wèn)個(gè)小白級(jí)別的問(wèn)題,利潤(rùn)表中的所得稅是自己手動(dòng)填寫(xiě)的還是自動(dòng)帶出來(lái)的? 如果是第2季度的利潤(rùn)表,這里的所得稅是不是要填寫(xiě)第一季度的所得稅?
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2022-05-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果我公司第一季度盈利10萬(wàn),交了2.5萬(wàn)所得稅,第二季度虧損20萬(wàn),不用交所得稅,那么當(dāng)我第三季度盈利10萬(wàn)的時(shí)候,我司需要交所得稅嗎?交多少?
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2016-10-07
老師,這個(gè)季度盈利,上個(gè)季度虧損,兩個(gè)季度合計(jì)虧損,那這個(gè)季度所得稅是按照這兩個(gè)季度的合計(jì)數(shù)虧損,不交所得稅呢,還是按照這個(gè)季度盈利交所得稅呢?
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2021-10-25
不含稅銷(xiāo)售額5000萬(wàn), 怎么做材料成本?怎么做費(fèi)用安排?怎么控制利潤(rùn)? 企業(yè)所得稅跟銷(xiāo)售額有什么關(guān)系? 企業(yè)所得稅跟利潤(rùn)怎么核算?(行業(yè)所得額稅負(fù)率為2%)
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2020-03-23
你好,本季度利潤(rùn)總額14萬(wàn),期初遞延所得稅資產(chǎn)借方5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提本季度所得稅需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2021-04-14
請(qǐng)問(wèn)老師,納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一欄,符合條件小型微利企業(yè)所得稅金額就是0嗎
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2023-03-15
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,如果企業(yè)所得稅申報(bào)完了,稅局打電話(huà)讓再預(yù)交企業(yè)所得稅,那只調(diào)整企業(yè)所得稅的利潤(rùn)可以不
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2021-10-22
小3國(guó)庫(kù)券利息收入免征所得稅怎么會(huì)沒(méi)有形成暫時(shí)性差異,不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債?
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2019-10-11
老師同,你好 !2018年的匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅貸:銀行存款,但這樣后,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)中的期未數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn),如果是這樣做:借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸-銀行存款,這樣就相等了,那種方法對(duì)呀?謝謝!
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2019-07-01
1.季度企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄:借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 2.那年度匯算清繳計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄是怎么樣的?麻煩具體寫(xiě)清楚
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2016-06-16