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老師,請問一下,出口退稅申報系統(tǒng)里面,”增值稅發(fā)票處理”,這個是什么發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是銷項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)入的是什么發(fā)票文件?生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2021-08-02
第一次開個體戶增值稅普票,不是很清楚,發(fā)票稅率是選3%嗎?是屬于三萬免稅的,優(yōu)惠政策這里是否選“是”還是“否”,優(yōu)惠類型選“免稅”還是“不征稅”?
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2020-04-18
向東方公司預(yù)付的乙材料到貨,對方開具了增值稅專用發(fā)票,價稅款合計一萬元,請問這個會計憑證類型是付款記賬憑證還是轉(zhuǎn)賬記賬憑證?
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2021-06-04
公司五月份購買了一臺機(jī)器,現(xiàn)在客戶說型號錯了,要退回給銷貨方,而銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票在五月份就已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要怎么辦??
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2017-06-17
月銷售額10萬元以下以一個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人,是不是不算小型微利企業(yè)那一欄里了呢?
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2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵稅額賬務(wù)處理,最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)和(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)兩個科目月末和年末怎么處理?
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2025-02-17
你好,老師~我公司今年5月就是一般納稅人,5月收到員工沖借款報銷,收到的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,且日用品類型,且未勾選,怎么做分錄
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2022-06-02
我們公司是加工型生產(chǎn)企業(yè),主要成本是人工費(fèi)及一些小配件,應(yīng)該怎么開具增值稅普通發(fā)票呢,開票內(nèi)容,單位,數(shù)量應(yīng)該怎么填寫?怎么做帳呢?
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2018-03-23
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價為3000元/臺,具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機(jī),由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時,向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價稅合計金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。原材料成本為20 000元,支付的加工費(fèi)為7 000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成并已驗(yàn)收入庫,將直接用于銷售(售價不高于受托方計稅價格)。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價值是(?。┰?。 A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案:C 我的答案:B 委托外單位加工收回后直接對外銷售的,消費(fèi)稅計入委托加工材料的成本。(1)發(fā)出委托加工材料借:委托加工物資——乙企業(yè) 20 000 貸:原材 B?
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2020-03-31
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場銷售1000臺 A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時,采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺,收取含稅差價共226000元。(2)銷售本企業(yè)2016年購進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得含增值稅收入79100元。 (3)當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計算(1)(2)(3)業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08
老師:您好!我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),大部產(chǎn)品外銷,偶爾也有產(chǎn)品內(nèi)銷,請問在增值稅這一塊,我們怎樣區(qū)分哪些可以申報退稅,哪些只能抵扣?
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2020-01-02
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的評判標(biāo)準(zhǔn)是什么?有什么區(qū)別。一般納稅人可以是小微企業(yè)嗎?可以享受季度收入不超過45萬免征增值稅政策嗎?
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2021-12-08
一般納稅人符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策就不是月報稅了?就是季報了?怎么區(qū)分這個是來增值稅專用發(fā)票那個是開普通發(fā)票,稅率都一樣?
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2020-04-27
出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報關(guān)單 在10月份報稅的時候如何根據(jù)報關(guān)單上的數(shù)據(jù)(美元)填列增值稅納稅申報表的免稅收入額
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2018-10-18
請問,我是外貿(mào)型企業(yè),出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎?我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票,我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票?2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票,有個大型游樂園平時不開票給游客,買的材料費(fèi)開很多增值稅發(fā)票抵扣,她既然沒開,拿票抵扣干什么?
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2017-12-03
公益性組織會需要開具發(fā)票么?是什么類型的發(fā)票?專票能開么?<br>還有,公益組織如何報稅?<br>增值稅?所得稅?都要繳納么?
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2019-03-03
在編制t型賬戶時 是不是只有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的明細(xì)是固定設(shè)置的,統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費(fèi)的2級明細(xì),統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費(fèi)就可以了?
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2017-12-13
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批,甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元,乙企業(yè)收取加工費(fèi)2000元(不含增值稅)。乙企業(yè)受托加工的煙絲沒有同類消費(fèi)品的售價,乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時代收代繳消費(fèi)稅。甲企業(yè)收回委托加工的煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙,當(dāng)期銷售15大箱,每條不含稅售價40元。已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價值50000元,期末庫存的委托加工煙絲價值30000元,消費(fèi)稅稅率為30%。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅為多少?
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2019-04-02