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10月申報增值稅時專票報了,普票忘了申報了?,F(xiàn)在是去大廳補申報,還是更正10月申報表?
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2019-01-14
老師,浩博電子的報稅那塊,增值稅申報時,1200元是免稅的,不用交稅,那表格里卻有1200,我不太明白,應(yīng)該是0申報才能啊,不含稅銷售收入委度不超過9萬,可以免交增值稅,為什么增值稅申報表里還是要交1200?
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2016-12-29
老師,公司是小規(guī)模納稅人,第一季度繳納增值稅1萬多,因是生活服務(wù)免稅,在稅務(wù)局申請留抵以后增值稅,這個季度需繳增值稅170元,申報表要怎么填?
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2020-07-06
這邊醫(yī)院上月開了二十多萬的增值稅免稅票 這個得怎么申報增值稅了 增值稅減免稅申報明細(xì)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱 得怎么選 選醫(yī)療衛(wèi)生嗎
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2019-04-05
老師,小規(guī)模納稅人所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅申報表不含稅金額不相同可以嗎,因為還有65000的未開票收入我做進(jìn)所得稅收入里面了,但是增值稅沒有開票,這樣申報所得稅和增值稅有沒有關(guān)系呢
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2022-01-04
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報稅,10月份去稅務(wù)局,代開了增值稅專用發(fā)票,開了1393元,我們是季度申報,請問增值稅申報表怎么填寫,除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
老師,你好,我們公司以前的帳與申報增值稅和企業(yè)所得稅申報表,會計報表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問一下需要注意什么,我整了一個月的,利潤表和增值稅申報表能對上,但資產(chǎn)負(fù)債表對不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時的會計分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計算該生產(chǎn)線的入賬價值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計算2019年應(yīng)計提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
老師,我們公司是一家房地產(chǎn)行業(yè),有個自己使用過的固定資產(chǎn)出售給一個公司,對方需要我們提供發(fā)票,我們開具了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在需要申報增值稅時,增值稅申報表上應(yīng)該怎么填寫,金額是67300元,另外開了189萬的管理費的增值稅專用發(fā)票,需要怎么填寫申報表?
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2019-06-09
7月份要申報第二季度的增值稅,我們的銷售額是8萬,怎么填寫申報表
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2020-07-10
老師:小規(guī)模納稅人的公司,增值稅和所得稅都是按季申報的,1季度在稅務(wù)代開了一張專票金額是66500元,不含稅64563.11元,已經(jīng)在稅局交增值稅1936.89元,城建稅67.79元,請問我增值稅的申報表附表和主表怎么填列?謝謝老師
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2021-04-17
老師幫我看一下申報表填的對不對?有3%專票,有1%普票。3%預(yù)繳了增值稅和城建稅,請指導(dǎo)填申報表和附表
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2023-10-19
老師,3月稅率從3檔調(diào)為1檔,可是賬上入賬的增值稅,余額是按照1檔,申報表是按照3檔去申報,這樣增值稅明細(xì)表的余額(假如滿足季度30萬以內(nèi)可以免繳納增值稅)和申報表的小微企業(yè)免稅額對不上,老師,能麻煩你解答一下么?謝謝了。
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2020-05-09
老師您好,我們公司今年3月申請了增值稅加計抵減,3月增值稅申報時,表4(稅額抵減情況表)填寫了加計抵減情況,自動運算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù),請問這樣可以申報嗎?還是哪里填錯了需要改呀?怎么做賬務(wù)處理呢?
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2023-04-20
增值稅納稅申報表中的免稅銷售額是以什么基礎(chǔ)做的
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2017-12-08
房企收到苗木免稅發(fā)票增值稅申報表進(jìn)項稅怎么填寫?
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2019-05-16
請問進(jìn)出口企業(yè)的增值稅紅字發(fā)票填在申報表哪一欄?
1/1377
2018-08-08
老師發(fā)票今天認(rèn)證后,會直接匯總到增值稅申報表上嗎?
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點如何填報增值稅納稅申報表
1/3342
2018-10-12
老師:增值稅賬上比申報表多了7分,怎么做分錄沖平呢
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2021-10-24