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月銷售額10萬元以下以一個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人,是不是不算小型微利企業(yè)那一欄里了呢?
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2019-07-13
第一次開個體戶增值稅普票,不是很清楚,發(fā)票稅率是選3%嗎?是屬于三萬免稅的,優(yōu)惠政策這里是否選“是”還是“否”,優(yōu)惠類型選“免稅”還是“不征稅”?
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2020-04-18
我們公司是加工型生產(chǎn)企業(yè),主要成本是人工費(fèi)及一些小配件,應(yīng)該怎么開具增值稅普通發(fā)票呢,開票內(nèi)容,單位,數(shù)量應(yīng)該怎么填寫?怎么做帳呢?
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2018-03-23
你好,老師~我公司今年5月就是一般納稅人,5月收到員工沖借款報銷,收到的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,且日用品類型,且未勾選,怎么做分錄
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2022-06-02
公司五月份購買了一臺機(jī)器,現(xiàn)在客戶說型號錯了,要退回給銷貨方,而銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票在五月份就已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要怎么辦??
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2017-06-17
向東方公司預(yù)付的乙材料到貨,對方開具了增值稅專用發(fā)票,價稅款合計(jì)一萬元,請問這個會計(jì)憑證類型是付款記賬憑證還是轉(zhuǎn)賬記賬憑證?
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2021-06-04
您好,我想咨詢一下,處置固定資產(chǎn)處置回收價值時,借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)該怎么計(jì)算呢?我們這邊固定資產(chǎn)報告房屋建筑物、大型設(shè)備、辦公設(shè)備等等,種類比較多。
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2019-04-16
美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷售A型小汽車10輛給企業(yè)銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款600萬元、增值稅78萬元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元,稅款0.45萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022-03-16
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日,從華信工廠購入印村料801t,每吃200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款 支付 6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸, 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日,從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克, 每一克 20元. 增值稅稅 Le不(金的),我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買價分配運(yùn)費(fèi)),取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
老師,您好。委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后以高于受托方的計(jì)稅價格對外出售,那么這批消費(fèi)品的入賬價值怎么算?
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2019-07-17
2019年9月,某卷煙廠(一般納稅人)月初庫存外購煙絲3萬元,本月又購入煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款8萬元,煙絲用于生產(chǎn)成卷煙對外銷售,月末結(jié)存煙絲1萬元。本月甲類卷煙銷售額為33.9萬元(含稅), 數(shù)量為10箱。已知適用的增值稅稅率均為13%,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%、150元/箱。 請根據(jù)以上案例,回答下列問題。 答題區(qū)1.該卷煙廠 9 月份應(yīng)繳的增值稅稅額為( ) 萬元 。 A、2.6 B、3.9 C、2.86 D、4.61 2.該卷煙廠 9 月份準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已納消費(fèi)稅稅額為( )萬元。 A、0.9 B、3 C、3.3 D、3.6 3.該卷煙廠 9 月份應(yīng)繳的消費(fèi)稅稅額為( ) 萬元 。 A、13.95 B、16.8 C、16.95 D、19.66
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2019-08-23
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價為3000元/臺,具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機(jī),由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時,向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14
:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,稅款19.5萬元; 2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價12萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元,稅款78萬元; 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24
老師好,職工去聯(lián)通購買辦公用手機(jī),但是開的開票沒有機(jī)型號,高價值量固定資產(chǎn),這樣備注寫清楚型號能入賬嗎?有什么建議
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2018-09-30
作業(yè) 珠??茣?022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對外出售,已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬元,公司擬定利潤率20%,消費(fèi)稅率4%,增值 稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當(dāng)時購買價格20萬元,增 值稅率13%),本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工,另一半 贈送給兄弟單位(本月市場價格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費(fèi)稅2萬元,收回后一半直接用于銷售,另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請完成相關(guān)業(yè)務(wù)會計(jì)分錄。
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2022-03-29
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場銷售1000臺 A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時,采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺,收取含稅差價共226000元。(2)銷售本企業(yè)2016年購進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得含增值稅收入79100元。 (3)當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計(jì)算(1)(2)(3)業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08
這里有一個申報期類型,我們雖然上個月開了增值稅票,但是這個月是不是可以選擇不申報,等到1月份的時候直接在左上角選擇季報
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2018-11-15
一般納稅人,生產(chǎn)加工型企業(yè),我們廠房進(jìn)行修繕買的混凝土,對方給開具的3%的增值稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎?還是直接做費(fèi)用?
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2019-02-14
科技型企業(yè)賣軟件服務(wù)按6%交增值稅,賣硬件設(shè)備是按16%交稅嗎?稅務(wù)所核稅的時候是按無形資產(chǎn)服務(wù)核的,如果有賣硬件設(shè)備怎么處理?
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2018-11-15