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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月經(jīng)營狀況如下: 業(yè)務一:用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基,生產(chǎn)42度清香白酒,當月銷售25噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務二:將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒(有國食健字批號),當月全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務三:生產(chǎn)14度青梅酒一批,將90%的青梅酒對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元,款項未收到。 業(yè)務四:將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定6月30日付款。 (其他相關(guān)資料:白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克,其他酒的消費稅稅率為10%) 要求: (1)業(yè)務一應繳納的消費稅。 (2)業(yè)務二應繳納的消費稅。 (3)業(yè)務三應繳納的消費稅。 (4)業(yè)務四應繳納的消費稅。
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2022-04-11
在季報的時候已經(jīng)把開發(fā)票的稅款上交了,現(xiàn)在手里的發(fā)票記賬聯(lián)還需要留下做分錄嗎?
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2017-05-04
老師,有什么鏈接可以查看所有稅點多少的信息嗎?比如,工程款稅率多少,服務費稅率多少
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2023-03-24
注銷稅盤,驗舊不了紙質(zhì)發(fā)票說需要帶紙質(zhì)發(fā)票,但稅盤里沒有發(fā)票,也分發(fā)不了 驗舊不了
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2023-10-20
出口退稅業(yè)務類型,屬于非跨境業(yè)務類型應該選擇哪個類型代碼
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2020-07-19
2019年9月,某卷煙廠(一般納稅人)月初庫存外購煙絲3萬元,本月又購入煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款8萬元,煙絲用于生產(chǎn)成卷煙對外銷售,月末結(jié)存煙絲1萬元。本月甲類卷煙銷售額為33.9萬元(含稅), 數(shù)量為10箱。已知適用的增值稅稅率均為13%,煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅稅率為56%、150元/箱。 請根據(jù)以上案例,回答下列問題。 答題區(qū)1.該卷煙廠 9 月份應繳的增值稅稅額為( ) 萬元 。 A、2.6 B、3.9 C、2.86 D、4.61 2.該卷煙廠 9 月份準予扣除的外購煙絲已納消費稅稅額為( )萬元。 A、0.9 B、3 C、3.3 D、3.6 3.該卷煙廠 9 月份應繳的消費稅稅額為( ) 萬元 。 A、13.95 B、16.8 C、16.95 D、19.66
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2019-08-23
這里有一個申報期類型,我們雖然上個月開了增值稅票,但是這個月是不是可以選擇不申報,等到1月份的時候直接在左上角選擇季報
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2018-11-15
科技型企業(yè)賣軟件服務按6%交增值稅,賣硬件設備是按16%交稅嗎?稅務所核稅的時候是按無形資產(chǎn)服務核的,如果有賣硬件設備怎么處理?
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2018-11-15
開增值稅發(fā)票的時候,發(fā)票的商品信息沒填,那么發(fā)票是不是就只要填金額,稅率,稅額,就可以了,其它的規(guī)格型號,計量單位,數(shù)量可以不填嗎?
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2017-04-04
有一張票我們六月份就已經(jīng)認證了,可是七月地發(fā)現(xiàn)型號有錯退不了稅就叫對方重開紅字票后開藍字票,那現(xiàn)在申報增值稅時應該怎么填啊?
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2018-08-13
一般納稅人,生產(chǎn)加工型企業(yè),我們廠房進行修繕買的混凝土,對方給開具的3%的增值稅專用發(fā)票,可以進項稅額進行抵扣嗎?還是直接做費用?
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2019-02-14
老師,增值稅專票業(yè)務類型是運費,是我們公司承接活動時產(chǎn)生的活動費用,一般納稅人,可以進行抵扣吧!還有現(xiàn)在疫情期間能開發(fā)票嗎
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2020-02-17
老師您好,公司是主營旅行社服務的企業(yè),享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,2016年第三季度不含稅收入86000元,本季度這樣申報增值稅對嗎?
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2016-10-13
老師,您好,個人給公司開票,開什么類型的票拿的稅低,個人開票不管是普票還是專票都要交增值稅、附加稅、和個稅嗎,能否詳細給解答一下。
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2020-07-14
營業(yè)執(zhí)照上面經(jīng)營類型是個體工商戶和有限責任公司(自然人或控股) 這兩個有什么區(qū)別 第二者能屬于算公司嗎兩個能開增值稅發(fā)票嗎
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2019-05-10
老師,您好。委托加工應稅消費品,收回后以高于受托方的計稅價格對外出售,那么這批消費品的入賬價值怎么算?
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2019-07-17
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進項稅額,還有剩余預交增值稅,分錄是借應交增值稅-銷項稅額,貸應交增值稅-未交增值稅,借應交增值稅-未交增值稅,貸記應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出;應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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2020-04-22
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國外進口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格200萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額450萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額56.5萬元。(進口環(huán)節(jié)取得完稅憑證,化妝品的進口關(guān)稅稅率40%.消費稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問題 (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。 (2)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。 (3)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。 (4)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。
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2021-07-01
您好,我想咨詢一下,處置固定資產(chǎn)處置回收價值時,借:其他應收款,貸:固定資產(chǎn)清理,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);這個應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應該怎么計算呢?我們這邊固定資產(chǎn)報告房屋建筑物、大型設備、辦公設備等等,種類比較多。
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2019-04-16
電視機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機,出廠不含增值稅單價為3000元/臺,具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機,由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時,向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費,收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為2000元; 2)銷售視機包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅合計金額15450元,取得稅務機關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14