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應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費-未交增值稅是30000,后面實際18年支付了28000,申報增值稅時抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費通過應(yīng)交稅費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒有用這個科目了,但是這個二級科目下掛著5分款,能把這個幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進項稅額100萬元,銷項稅額500萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元,同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會計分錄。 (1)當月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入(未開票)繳納增值稅,是按當月預收的全部繳納嗎,還是分攤到每個月繳納?已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬,需要交增值稅嗎?
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2022-01-17
老師您好,小企業(yè)會計制度下,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
更正去年未開票的收入,在今年補交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
進項稅額大于銷項稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
1/1246
2019-12-27
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
1/1910
2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷項稅e,我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
1/2175
2021-09-29
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費公司抬頭可以用嗎
1/675
2019-11-16
我想問下,小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那請問應(yīng)交稅費這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
文文老師,剛剛前面問的問題,9萬確認收入,85950工資確認成本,這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢,做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄(注:對方因為品名開錯作廢)?發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14
老師,我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補貼,這個8元補貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
老師,小規(guī)模納稅人,在平時做時,價稅不分離,在季末時,沖減收入借:主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎?
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2020-03-11