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我們公司的差旅補貼發(fā)放跟工資一起計稅發(fā)放 分錄是這樣嗎 借管理費用/銷售費用-差旅補貼 貸應付職工薪酬-差旅補貼
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2024-07-16
員工出差一兩百的餐費可以做差旅費吧,有時吃飯有發(fā)票,有時吃飯沒發(fā)票,有沒規(guī)定多少金額的餐費發(fā)票不能做差旅費呀?
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2018-08-23
汽車服務商和商品供應商他們收到的錢與客戶支付的錢會有差額,差額就是我的收入,那這個開票的這個差額怎么解決呢?
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2021-06-29
銷售人員報銷差旅費,入到管理費用里面,還是營業(yè)費用里
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2017-08-13
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬方法進行解題。
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2020-06-30
采購員出差回來,報銷差旅費21850元用現(xiàn)金補付1850元其中飛機票10844元含稅增值稅稅率為9%。住宿費10380.02元增值稅稅額622.98元
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2022-04-12
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。
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2020-06-30
10).大華公司的C材料驗收入庫 11). 結算本月應付職工工資,其中:生產工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。 12).職工王某出差預借差旅費1 000元,以現(xiàn)金支付。 13).攤銷應由本月負擔的報刊費200元。 14).購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運費100元,已付。貨到入庫,貨款未付。 15).管理部門領用乙材料50公斤,共計530元。 16).車間生產A產品領用甲材料200公斤,共3150元。 17).以銀行存款支付生產車間水電費2 000元。 18).從銀行提取現(xiàn)金9 800元,以備發(fā)工資。 19).結轉本月產品銷售收入70
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2020-06-15
王寧出差回來報銷差旅費9965,退回現(xiàn)金35。期中飛機票3310.00住宿費882.08,增值稅稅率52.92,培訓費4716.98增值稅稅額283.02出差補助720.00 問題:這個記什么憑證
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2021-05-19
9月12日,采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票 10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費 10383.02元,增值稅稅額 622.98 元
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2022-06-14
20讓銷售部利明出差回來 報銷差旅費3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計2680.00元 住宿費普通發(fā)票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現(xiàn)金方式歸還 的會計分錄怎么寫
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2022-04-06
14. 15日,王平出差歸來,報銷差旅費,余款退回。其中:飛機票5080元;住宿費1433.96元,增值稅稅額86.04元;會務費1886.79元,增值稅稅額113.21元;市內租車費410元;出差補助720元。 (1)如何做會計分錄 (2)這道題涉及哪些原始憑證,這些涉及的原始憑證怎么填
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2020-03-24
老師你好!請問報銷差旅費時,有兩張增值稅發(fā)票怎么做分錄??!一張是餐飲費,一張是住宿費
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2020-06-11
你好,公司老板報銷差旅費,可以計算進項稅抵扣銷項稅嗎?稅率是多少?稅務局文件有嗎?
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2020-06-19
車間報銷差旅費借管理費用還是制造費用
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2019-08-28
老師,銀行報銷差旅費寫成,怎么改回來 借:管理費用 貸:銀行存款
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2019-12-20
車間主任出差歸來,報銷差旅費,退回多余現(xiàn)金是計管理費用還是制造費用?
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2015-11-17
采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元(含稅增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-06-12
11.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務: (1)從銀行提取現(xiàn)金10000元。 (2)出售閑置材料,收入現(xiàn)金226元,其中含增值稅稅額26元。 (3)采購員劉宏偉因公外出,預借差旅費6000元。
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2020-06-25
關于個稅的國稅發(fā)(1994)089號文今天還有效嗎?關于不屬于工資薪金性質的補貼或者不屬于納稅人本人工資薪金所得項目的收入不征稅: 1.獨生子女補貼 2.執(zhí)行公務員工資制度未納入基本工資總額等等、(此處省略)、、、 3.托爾補助費 4.差旅費津貼 請問:針對本公司的業(yè)務員的個稅的稅務籌劃可以從這幾方面入手嗎?主要是業(yè)務員的獎金很高。請問有什么的好方法能節(jié)約一點個稅
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2016-11-17