14. 15日,王平出差歸來,報銷差旅費,余款退回。其中:飛機票5080元;住宿費1433.96元,增值稅稅額86.04元;會務費1886.79元,增值稅稅額113.21元;市內(nèi)租車費410元;出差補助720元。 (1)如何做會計分錄 (2)這道題涉及哪些原始憑證,這些涉及的原始憑證怎么填
美麗的秀發(fā)
于2020-03-24 10:40 發(fā)布 ??3024次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-24 10:52
借銷售費用,5080加1433.96加1886.79加410,加720
進項113.21加86.04
現(xiàn)金
貸其他應收款
原始憑證,用發(fā)票報銷單。
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借銷售費用,5080加1433.96加1886.79加410,加720
進項113.21加86.04
現(xiàn)金
貸其他應收款
原始憑證,用發(fā)票報銷單。
2020-03-24 10:52:34

出差的車費餐費住宿費等都取得正規(guī)發(fā)票就可以了,白條收據(jù)不能做原始憑證。
2016-12-29 10:31:02

對的,差旅費報銷單是匯總原始憑證、自制原始憑證,而差旅費單據(jù)屬于外來原始憑證
2019-12-25 10:50:25

借:銷售費用-差旅費 貸:銀行存款
市內(nèi)交通98元; 住宿費100*6=600元; 伙食:50*8天=400元; 火車票:2*488
2022-03-18 11:40:31

你好,會計核算根據(jù)收到的160元,直接沖銷上個月報銷時的分錄
借:現(xiàn)金 160
貸:管理費用等 (紅字借方)-160
原始憑證附公司開出的160元收據(jù)。
2019-10-28 17:25:39
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2020-03-24 10:57
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2020-03-24 10:59
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2020-03-24 11:30
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